Envio do A700

Escrito por: R. G.
 



Envio do A700




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis


Objetivo

Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) para a Unimed Origem (detentora do contrato).

Funcionalidade
  • O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem, em um arquivo TXT com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo deverá ser gerado mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
 Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

Obrigatoriamente, é necessária a geração das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser feita em duas formas:

 Gerar mensalidade em massa

Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

Para Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades.


O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).

De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "Final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.

Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.

Após selecionar os campos desejados, basta processar:

 Gerar mensalidade manualmente

Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!


A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

Localize o contrato desejado e selecione-o. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.


Operacionalização
 Envio do A700
 Anterior à versão 11/2023 do sistema

Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com o arquivo A700: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 – Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento.


No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou coloque o mês fechado, assim buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);

No campo "Competências para o A700 ", selecione a competência das contas que será enviada na cobrança;

Após preencher os filtros, defina a mensalidade e o tipo do arquivo A700. No campo "versão" deverá constar sempre a versão atual. Após essas definições, clique em "Gerar arquivo".

 A partir da versão 11/2023 do sistema

Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com a geração do A700 pelo Módulo PTU > Movimentação > A700 > Envio do A700.

 Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone
Nome
Descrição

IncluirInicia o processo de criação de remessa do A700, permitindo ao operador que localize a mensalidade gerada previamente.

ExcluirPermite a exclusão da remessa selecionada.

SalvarSalva todas as alterações realizadas no envio do A700.

DesfazerDesfaz quaisquer alterações realizadas no envio do A700.

ImprimirImprime relação das contas existentes na remessa.

ExportarExporta em Excel as contas existentes na remessa.

SairFecha a tela de envio do A700.
 Filtros
Nome
Competência entreFiltro para "busca de remessas", "por competência entre", "dos lotes".
SingularFiltrar por singular específica.
Nº DocumentoFiltrar por número do documento.
Sequencial A700Filtrar por sequencial do A700.
 Geração do arquivo A700

Nesta tela, é preciso filtrar a busca da mensalidade que será inserida na remessa do A700.


Dica

Não será possível selecionar mensalidades que estiverem com indicação de legenda.


Depois de selecionar uma mensalidade, voltamos para a tela de envio do A700, na aba "Remessa", onde teremos informações da mensalidade e da remessa, e o objetivo será incluir as contas correspondentes.

 Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone / Nome
Descrição

Vincula contas médicas automaticamente, de acordo com as informações da remessa.

Pesquisa conta já incluída na remessa.

Inclui conta médica manual.

Exclui conta médica selecionada.

Inicia o processo de exportação do arquivo A700.
 Campos e Caixas de seleções
NomeDescrição
VersãoDeve ser selecionada a versão vigente para geração do arquivo.
Incluir contas anteriores sem remessaCampo para definição de inclusão de contas ainda não exportadas em remessas.
LoteFiltro por número do lote das contas incluídas na remessa.
ContaFiltro por número da conta específica existente na remessa.
BeneficiárioFiltro por nome do beneficiário para identificação na remessa.
Tipo da contaFiltro por tipo de inclusão da conta, existente na remessa.
Utiliza caminho padrãoCaixa de seleção para salvar o arquivo a ser gerado no caminho padrão definido no módulo: Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema > aba. "13. PTU".
Gerar arquivos compactadosCaixa de seleção para gerar os arquivos exportados de forma compactada.
Organizar arquivos/pastas com o código UnimedCaixa de seleção para salvar os arquivos nas pastas de acordo com os códigos das Unimeds.

Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no portal da Unimed do Brasil.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Editado por: G. F., R.G,  
Revisão técnica: K. S., 
Revisão textual: R. C.,