Pedido com cotação
Escrito por: C.A
Pedido com cotação
O que é?
- Tela para realizar pedido de compra.
- A tela de pedido de compra faz parte do fluxo de compra. Permite registrar os itens para compra por fornecedor a partir de uma Cotação, Solicitação de compra ou inserindo o pedido manualmente.
- Os itens do pedido ficam disponíveis para Entrada de produtos. A quantidade dos itens são atualizadas conforme realizada a Entrada de produtos.
Processo de geração de pedido de compras.
Para iniciar a geração do pedido de compras precisamos de uma cotação autorizada. O pedido pode ser gerado automaticamente pela tela de Cotação.
É necessário existir uma cotação para gerar o pedido de compras. Para pedidos de compra gerados a partir da Solicitação de compra, não é necessário realizar a cotação manualmente, o sistema Solus a gera automaticamente e vincula ao pedido de compra.
No exemplo abaixo existe uma cotação com dois vencedores marcados:
Após a aprovação de compra na Cotação, na tela de "Pedido com cotação", clique no ícone para gerar um novo pedido de compras.
Nesta tela, selecionar a cotação desejada no campo "Cotação".
Após selecioná-la, no campo "Fornecedor" serão listados todos os fornecedores marcados como vencedores na cotação.
Selecione o fornecedor desejado e, ao clicar fora do campo, o sistema irá executar a rotina para inserir os itens cotados para o fornecedor marcado como vencedor.
Caso exista mais de um fornecedor vencedor na cotação, será necessário repetir o processo para cada um deles. Os fornecedores com os pedidos gerados não serão eliminados da lista no combo "Fornecedores", porém não será gerado o item do pedido.
Frete e desconto.
Caso na proposta do fornecedor, na Cotação, tenha sido informado valor de frete ou valor de desconto, este valor será exibido ao gerar o pedido:
Ao realizar a Entrada de produtos, a partir do pedido de compras, este valor também será informado na nota fiscal de entrada.
Outros campos em tela:
Fornecedor Entrega/Emissão - Esta opção permite indicar o fornecedor da entrega do produto, ou seja, o fornecedor que emitirá a nota fiscal. É utilizado para informar quando o fornecedor da Cotação for diferente daquele que irá realizar a entrega do produto.
Entrega - Exibe uma lista com os endereços de entrega cadastrados. O cadastro destes é realizado no Módulo Estoque > Cadastro > Cadastro de Compra > Endereços de entrega.
Dados de envio de e-mail - Campo será preenchido após o envio do e-mail para o fornecedor com as informações: Operador que realizou o envio, data de envio do e-mail, lista de remetentes.
Opções do menu pop-up:
Endereço específico para entrega do pedido - Esta opção disponibiliza um formulário em tela para especificar um endereço para entrega do pedido;
Cancelar item - Cancela o item posicionado do pedido de compras.
Cancelar todos os itens - Cancela todos os itens do pedido de compras.
Estornar cancelamento do item - Reverte o cancelamento de um item.
A grid de itens do pedido possui um campo "Cancelado". Ele estará preenchido com a quantidade de itens cancelados.
Filtros da grid - Esta opção tem por finalidade filtrar a busca pelo status do pedido de compra na aba "Relação de pedidos". Podem ser marcados diversos status.
Atenção