Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Financeiro> Contas a pagar> Planilha de contas a pagar > Inclusão de nota fiscal É possível definir se obrigada ou não a indica de fluxo de aprovação ao realizar a inclusão de nota fiscal, no Módulo Estoque >Configurações> Parametrizações do sistema> aba Fluxo de Aprovação> seção: Fluxo de aprovação> Obriga a indicação dos fluxos de aprovações caso exista pelo menos um cadastrado. 
É possível definir se a numeração das notas fiscais seguem um sequencial gerado pelo sistema ou não, no Módulo Financeiro>Configurações>Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Utiliza número sequencial na inclusão de nota. 
É possível definir se obriga preenchimento da conta debito na geração de nota do tipo (Protocolo), no Módulo Financeiro>Configurações>Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Obriga preenchimento da conta debito na geração de nota (Protocolo). Image Modified
É possível informar se na emissão de nota fiscal de fornecedor o sistema irá validar o número da nota e fornecedor mais a data de emissão para verificar se o número informado é duplicado. Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Valida data de emissão para NF duplicado. Image Modified
É possível definir se obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica, informando como "Sim", o sistema obrigará no contas a pagar o preenchimento da chave para as notas eletrônicas. Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Obriga preenchimento da chave para nota fiscal eletrônica Image Modified
É possível definir se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal. Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Alertar adiantamento(s) em aberto. Image Modified
Permite informar se o sistema vai obrigar a indicação na Nota fiscal (a pagar) o contrato do fornecedor quando houver, Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastro> seção: Cadastro de Fornecedores> Obrigatório indicar na Nota fiscal (a pagar) o contrato do fornecedor quando houver. Image Modified
É possível definir se o sistema calculará IRRF, PIS, COFINS e CSLL quando o valor total da nota fiscal for inferior a R$ 10,00. Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Impostos> seção: Impostos> Calcular IRRF, PIS, COFINS e CSLL com valor inferior a R$ 10,00 ? Image Modified
Informa se o sistema deverá alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com o estabelecimento da conta bancária programada para o pagamento da nota. Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a Pagar> seção: Nota fiscal> Alterar o estabelecimento da nota fiscal de acordo com a conta bancária programada. Image Modified
Permite informar como será controlado os diversos anexos do sistema - Diretamente no banco de dados, através de controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados), Módulo Hss>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: Anexos> Controle de anexos - versão híbrido. 
Permite informar como é o controle de anexos, se o controle é através do "Banco de dados", "Sistema de arquivos" ou "Api Anexo HOMOLOGAÇÃO", Módulo Hss>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: Anexos> Controle de anexos. Image Modified
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