Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Revisão QA Documentação

...

Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Image Removed
Âncora
Top
Top
Image Added  





Geração A500

Módulo para publicação: PTU




Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Críticas

» Operacionalização

» Links úteis


Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo
Enviar

O objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos

beneficiários

beneficiário de outra Unimed. Essas informações são baseadas na cobrança de mensalidade gerada para o contrato com a conta que gerou o atendimento vinculada.

Este arquivo deve ser postado por meio do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.

Âncora
Config
Config

1 titleBGColor
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações e Parâmetros


Painel
borderWidth
2 px


Expandir
#AB0047
title
Funcionalidade
  • As informações são baseadas na cobrança da mensalidade gerada para o contrato, a conta é vinculada à mensalidade do período.
  • Toda cobrança de atendimento prestado no intercâmbio deve, obrigatoriamente, ser encaminhada por meio do arquivo PTU A500.

  • O arquivo PTU A500 deve ser postado por meio da Central de Movimentações Batch responsável pela validação do layout.

Configurações

Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino, podendo ser feita de duas formas:


Expandir
titleGerar mensalidade em massa

Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:

Image Added


O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).

De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.

Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.

Após selecionar os campos desejados, basta processar.

Image Added


Expandir
titleGerar mensalidade manualmente

Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!

A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.

Image Added


Image Added




Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleParâmetros
  • Existe um parâmetro no Módulo PTU que permite a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:

Módulo PTU > Configurações> Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500"> Número da fatura usado no arquivo A500 > "Número do boleto".



Âncora
Operacion
Operacion

Acessar o módulo PTU

Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500

, A700 e A800

> Envio de A500

, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.

 Image Removed

1 - Escolher a operadora Unimed para

.

Image Added

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização
Expandir
titleGeração do arquivo
expand
Expandir
titleGeração do arquivo
  • Operadora: escolher a Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as
operadoras
  • Operadoras.
2 - Informar
  • Vencimento: informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
3 - Definir
  • Modalidade Plano: definir se o sistema
deve
  • deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual).
 
  • Deixando como "Independente"
irá retornar
  • , retornará os dois casos. 


Painel


Expandir
title Cadastro de planos

Módulo HSS A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano > Aba aba "3. Configurações do plano de contas".

O sistema verifica verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".

Image Modified

4 - Determinar


  • Intercâmbio: determinar se o sistema
deve
  • deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos.  Para identificar se o contrato é de intercâmbio, o sistema comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da Operadora.


Painel


Expandir
titleCadastro de contratos

Módulo HSS Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.Na opção 4, o  

Para verificar o estado indicado no endereço da Operadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / Configuração.

  • O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da
operadora
  • Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.

Image Modified


Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro no Módulo Financeiro > Configurações > / Configuração.

Image Modified

5 - Selecionar


  • Situação das Faturas: selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema
irá retornar
  • retornará os dois casos.
6 - Determinar
  • Grupo de faturamento: determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema
irá buscar
  • buscará os contratos mesmo que não tenham grupos
definido
  • definidos.


Painel


Expandir
titleGrupo de faturamento

Cadastros> Outros cadastros> Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.

Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.

Image Modified


Vínculo no contrato:

Image Modified

7 - Definir


  • Geração do A500: define data inicial e final da geração do A500.
8 - O
  • Schema do XML para validação: o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar,
pode selecioná
  • selecione-
lo aqui
  • o. O sistema
irá fazer
  • fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
9 - Caso
  • Mudar vencimento da(s) fatura(s): caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
10 - Caso
  • Alteração manual (vencto. e documento): caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa
fazer alteração do
  • alterar o vencimento da mensalidade.


Painel


Expandir
titleParâmetros

Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".

  • Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".

11 - Temos


  • Filtros de seleção: temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que
irá salvar
  • salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
12 - Automaticamente
  • Gerar Arquivo: automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.


Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema

irá perguntar

perguntará onde deseja salvar o arquivo.

Image Modified


  Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar

a

à Unimed.


Âncora

title

Ref

Condições

Ref

expandtitleMódulo Hssexpandtitle
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
Mensalidades

Movimentação > Mensalidades

Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade, se houve pagamento ou não.

É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.

Image Removed

Aviso
Atenção
titleborderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis

FAQ - Geração A500


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Editado por: G. F.,  
Revisado por:
T
K.
M
S.
10
nov
2022