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Escrito por: K.S.
 



Parâmetros do PTU



Módulo para publicação: PTU

Módulo XXX / Relatórios

Objetivo

fineO que é?

  • Esclarecer e apresentar todos os parâmetros utilizados para o PTU.
Funcionalidade
  • A configuração de cada parâmetro dentro do sistema indica como deve proceder em cada situação. 

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Parâmetros
 Módulo PTU
  • Caminho: Configurações > Parametrização do sistema.
 Aba Autorizações


  • Crítica retorno de consultas de pacientes eventuais?: A crítica de retornos em consultas de pacientes eventuais, pelo manual de intercâmbio, é de obrigação da prestadora, no entanto a realização da crítica pode ser configurada. Opções do parâmetro: "Sim, faz a crítica normalmente" ou "Não critica retorno em consultas para pacientes eventuais";
  • Regra de envio de pedido de exames/internação da web para o WS: Indica se o pedido de exames irá trafegar no PTU no momento da liberação do pedido ou no momento da confirmação. Opções do parâmetro: "Envia o pedido na inclusão" ou "Envia após a confirmação do pedido".

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 Aba Exportação A1300


  • No envio do arquivo A1300, deve ser enviada a informação da rede de atendimento do beneficiário;
  • Este parâmetro irá indicar, na rotina, qual informação da rede será considerada: cadastro do plano ou cadastro de rede de atendimento vinculada ao plano;

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 Aba Exportação A400 e A450

 Parametrização do A400
  • Enviar endereço de e-mail da rede de prestadores e cooperados no A400: Indica se deverá ser exportado o endereço de e-mail dos prestadores e cooperados ao enviar o A400;
  • Especialidades a serem exportadas no A400: Determina quais especialidades vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400, se serão todas ou somente as que estiverem configuradas como "Publicadas = SIM";
  • Exportar endereço administrativo da Rede de atendimento: Indica se deverá ser exportado o endereço administrativo da rede credenciada ao gerar o PTU A400;
  • Tipo do logradouro do endereço do prestador a ser exportado: Define se deverá ser exportado o tipo do logradouro abreviado ou com a descrição completa. Nota: o objetivo é ter mais espaço para o Logradouro;
  • Áreas de atuação a serem exportadas no A400: Determina quais áreas de atuação vinculadas ao Prestador ou Cooperado serão exportadas no A400.

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 Parametrização do A450
  • Dados do produto/rede a ser exportado no A450(campo 03 - REDE_ATEND): Indica se o sistema deverá se basear na informação do tipo do produto indicado no cadastro do plano ou nas informações da rede cadastrada nas redes de atendimento.

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 Aba Exportação A500

 Anexos do A500
  • Valor mínimo total da conta no intercâmbio Nacional para Alertar a necessidade de anexo: A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar na conta os formulários exigidos no PTU;
  • Valor mínimo total da conta no intercâmbio Estadual para Alertar a necessidade de anexo: A partir de qual valor (do total da conta) o sistema deverá alertar o Auditor Médico ou Enfermeiro sobre a necessidade de anexar na conta os formulários exigidos no PTU;
  • Mensagem a ser exibida aos operadores auditores: Mensagem a ser exibida na tela quando a conta for superior ao valor informado para intercâmbio Nacional ou Estadual.

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 Atendimento Domiciliar/Home Care
  • Taxa para cobrança dos atendimentos domiciliares ambulatoriais: Indica a taxa onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar ambulatorial;
  • Taxa para cobrança doa atendimentos domiciliares internados: Indica a taxa onde o sistema deverá agrupar os valores de mat/med, diárias e taxas para cobrar a Unimed de origem em atendimento domiciliar internado.

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 Campos do A500
  • Auditor médico default para contas médicas no A500: Define como Auditor médico default quando não houver essa informação no sistema;
  • Considera o tipo de faturamento da conta para o envio do A500: Indica se o campo Tipo de faturamento da conta médica será considerado para o envio do A500;
  • Dado a ser enviado no campo Tipo Atendimento do A500: Indica se seguirá a lógica conforme o tipo do procedimento ou se utilizará o tipo do atendimento TISS indicado na Conta;
  • Enfermeiro auditor de contas default para o A500: Define como Enfermeiro default quando não houver essa informação no sistema;
  • Enviar no A500 o profissional executante no xml: Indica se o profissional executante informado no xml será enviado no arquivo A500 de cobrança;
  • Hierarquia para o envio da especialidade do A500: Hierarquia a ser seguida para o preenchimento do campo ESPECIALIDADE no envio do arquivo A500, Linha 504;
  • Informar código de prestador não enviado no A400: Os campos CDUNIPRE e CD_PREST (sequência 05 e 06 do R104) são opcionais para prestadores do grupo Operadora de planos de saúde ou de prestadores não informados no A400;
  • Número da fatura usado no arquivo A500: O número usado na exportação dos arquivos do PTU, por default, é o da NF, porém também é possível usar o número do boleto que permite trabalhar com o arquivo antes da geração das notas. Este parâmetro tem influência nos arquivos A500 e A800.

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 Cobrança de Taxa Administrativa
  • Isentar a cobrança de taxa administrativa automaticamente: Indica se o sistema deverá deixar de cobrar a Taxa Administrativa automaticamente, conforme o número de dias que for informado;
  • Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa em relação a data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote;
  • Prazo de atendimento em dias para separar os atendimentos no A500: Quantidade de dias de atendimento máximo para gerar fatura separada, conforme a data de processamento da fatura com a data de atendimento;
  • Considera data da última autorização: Considera data da última autorização do atendimento para definir se a data de administração será zerada;
  • Momento em que é calculada ou não a taxa de adm: A taxa de adm não deve ser cobrada se a cobrança extrapolar 90 dias do atendimento. Esses dias podem ser calculados entre o atendimento e o faturamento ou entre o atendimento e a emissão da cobrança.

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 Processamento da Fatura de Intercâmbio
  • Desmembrar automaticamente Faturas PTU: Desmembra automaticamente a fatura de intercâmbio, separando consultas eletivas, atendimentos ambulatoriais de urgência, internações, ocupacional e demais atendimentos.

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 Recebimento de A500
  • Ao recusar o lote, manter a justificativa textual original do itens da conta: Ao recusar o lote, o sistema insere a justificativa textual selecionada na própria opção, porém os motivos já existentes na conta se perdem. Este parâmetro manterá as glosas para nível futuro de análise.

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 Tratamento de Pacotes
  • Exportação da Descrição dos códigos Genéricos com pacote: Indica se o sistema deverá exportar a descrição do pacote em materiais e medicamentos genéricos.

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 Validação no fechamento do lote a pagar
  • Permite o faturamento do mesmo procedimento na mesma conta na mesma data?: Indica ao sistema se deverá bloquear o fechamento do lote quando houver, em uma conta, o mesmo procedimento executado mais de uma vez no mesmo dia.

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 Aba Exportação A700


  • Envia o nome do executante na exportação do A700 para procedimentos SADT: Enviar o nome do executante que realizou o procedimento SADT na exportação do A700. Se estiver como "Não", será enviado o nome do dono da conta.

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 Aba Exportação A800


  • Gera linha digitável e código de barras na exportação?: Marcando esta opção para "Sim", será gerado no A800:
    1. Instruções do boleto;
    2. Linha digitável e código de barras conforme a fatura.

São informações opcionais no manual PTU, Registros: 812, 813, 815.

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 Aba Exportação do A100


  • Mensagem padrão para o E-mail de cobrança: Mensagem padrão para quando realizar o envio de cobrança do retorno do A200;
  • Remetente do E-mail: Remetente que aparecerá no e-mail;
  • Título/Assunto do E-mail a ser enviado cobrando o A200: Título/Assunto padrão que constará no e-mail de cobrança.

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 Aba Importação A100

 Parametrização para leitura do arquivo A100
  • Ao importar o arquivo A100 importar o compartilhamento mesmo com beneficiário cancelado: Indica se o sistema deve inserir ou atualizar o compartilhamento (se o cadastro do beneficiário estiver cancelado);
  • Cadastrar a locação com as informações da empresa?: Determina se deve ser realizado cadastro da locação com a informação da empresa que veio no arquivo;
  • Comportamento no recebimento de A100 de beneficiário cancelado: Define se deve ser reativado o cadastro já existente ou cadastrar um novo;
  • Data de cancelamento a ser indicado no beneficiário cancelado: Define se deve ser considerada a data fim do repasse informada no arquivo ou, se for retroativo, considerar o último dia do mês vigente;
  • Data de inclusão a ser indicada no beneficiário incluído: Indicar qual data que o sistema cadastrará na inclusão do beneficiário;
  • Escolha do plano que será atribuído na importação do A100: Sistema realiza a busca dos planos ou, na importação, abre uma tela para escolher o plano manualmente;
  • Motivo de cancelamento padrão: Pode indicar um motivo padrão para os cancelamentos. Se definido, o sistema irá desconsiderar o que foi selecionado na tela de importação.

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 Webservice A100
  • Operador padrão para leitura do A100: Operador do sistema padrão para leitura do A100 via WebService, leitura automática realizada pela rotina que utilizará o operador indicado para registrar.

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 Aba Importação A500

 Cobrança da Taxa Administrativa
  • Prazo em dias para a cobrança de Taxa Administrativa: Prazo em dias para a cobrança da taxa administrativa, referente à data do atendimento com a data de apresentação da fatura/lote.

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 Códigos de glosas
  • Aqui será definido o código da glosa correspondente à tabela N.

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 Documentos do financeiro
  • Data de emissão dos documentos gerados na leitura do A550: Preenchimento do campo de data de emissão dos documentos que serão lançados no sistema financeiro a partir da leitura de um arquivo A550;
  • Data de recebimento nos Lotes A500: Indica qual data de Emissão/Recebimento será atribuída ao Lote A500.

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 Justificativas e Motivos de glosa
  • Glosar Mat./Med e OPME onde o valor cobrado for diferente do valor autorizado na guia: Indica ao sistema se deverá considerar no pagamento de Mat/Med e OPME o valor autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500. Se a Unimed executora cobrar valor acima do negociado na Guia, a diferença será glosada;
  • Glosar procedimentos e Taxas onde o valor cobrado for diferente do autorizado: Indica ao sistema se deverá considerar, no pagamento de Procedimentos e Taxas, o valor DIFERENCIADO autorizado na guia como o valor a ser pago no faturamento do A500;
  • Glosar Taxas acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a taxa tiver valor acima de R$300,00 e estiver sem guia de autorização;
  • Glosar abrangência usuário repassado em custo?: Glosar pelo motivo de fora de abrangência, usuário repassado em custo operacional;
  • Glosar atendimento Ocupacionais sem guia: Indica se o sistema deverá glosar todo atendimento Ocupacional que não for informado e localizada a guia no arquivo A500.
  • Glosar contas onde a data de atendimento for superior a validade da guia: Indica se haverá glosa quando a data de atendimento for maior que a data de validade da guia;
  • Glosar mat./med acima de R$300,00 sem autorização: Indica se deve realizar a glosa quando a mat/med tiver valor acima de R$300,00 e não tiver guia de autorização;
  • Glosar procedimentos classificados como Ressonância ou Tomografia: Indica se sistema deve glosar produtos com estas classificações;
  • Glosar procedimentos de baixo risco quando houve guia e não estiverem informados na guia: Indica se deve realizar a glosa de procedimento de baixo risco quando o mesmo não estiver na guia informada;
  • Justificativa de glosa de valor divergente na cobrança de produtos EPI: Indica ao sistema qual o padrão de justificativa de glosa que será utilizado quando o produto glosado por divergência de valor estiver indicado no cadastro de produto como um EPI (Equipamento de proteção individual);
  • Pagamento de códigos genéricos no recebimento do A500: Indica se deve glosar códigos genéricos recebidos;
  • Valida procedimento baixo risco?: Indica se deve validar o cadastro do procedimento com indicação de baixo risco.

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 Opções de análise/fluxo da conta
  • Barra fechamento de lotes (PTU) com contas sem análise/auditoria: Barra o fechamento de lotes do PTU, caso o mesmo possua contas que ainda não foram analisadas ou auditadas;
  • Considera o campo TP_NOTA para a natureza da conta quando não houver R503: Considera o campo TP_NOTA para definir a natureza da conta médica quando não houver o registro R503;
  • Considera o registro NR_CBO_EXEC quando o registro CD_ESPEC não estiver preenchido: Quando o campo CD_ESPEC não estiver preenchido, o sistema vai considerar a especialidade de acordo com a CBO apresentada no campo NR_CBO_EXEC, para o preenchimento no detalhamento do A500;
  • Limite em dias para análise das contas recebidas no A500: Ao definir um limite em dias para análise, na tela de recebimento do A500, será apresentada uma coluna informando o tempo restante e, se for menor ou igual a zero, a coluna fica em vermelho;
  • Localiza a guia pela senha na leitura do PTU A500: Indica se a autorização informada pela Unimed credora será localizada pela senha informada no sistema Solus;
  • Pagar em Mat/Med o valor apresentado quando o valor de tabela for zerado: Indica ao sistema que valorize os produtos com o valor apresentado pela Origem quando o valor de tabela do sistema estiver zerado;
  • Remover zeros a esquerda do número da Fatura PTU: Remove zeros à esquerda do número da fatura indicada pela Unimed prestadora.
  • Status de análise a ser atribuído a conta importada com itens genéricos: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído à Conta quando algum item (mat/med, taxa, etc) for importado com código genérico da TNUMM.
  • Status de análise a ser atribuído à conta quando não encontrar um Mat/Med: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído à Conta quando algum Material ou Medicamento não for localizado pelo sistema;
  • Status de análise a ser atribuído aos Mat/Med com valor de tabela zerado: Indica qual Status de análise deverá ser atribuído aos itens de Materiais e Medicamentos quando o valor calculado pelo sistema for igual a zero;
  • Tratamento do TP_NOTA = 4 do R502 na natureza da conta: Opção I -Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Internação; ou Opção A - Quando o TP_NOTA for igual a 4 então atribuir a natureza da conta como Ambulatorial.

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 Solicitante, prestador e executante
  • Processar o Prestador requisitante na conta como solicitante (reg. 502): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Solicitante na conta;
  • Processar o Hospital executante na conta como prestador (reg. 503): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, serão identificados o Prestador e Local de atendimento na conta;
  • Processar o Prestador executante do procedimento (reg. 504): Quando indicado SIM e havendo o cadastro (CPF/CNPJ) na base de prestadores, será identificado o Executante no procedimento da conta;
  • Crítica prestador PJ e PF iguais no Registro 502: Parâmetro para indicar que o sistema deve validar se o nome do prestador PF é exatamente igual ao prestador PJ e, caso seja, o sistema gera glosa.

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 Aba Importação A550

 Configuração de cobrança
  • Dias para vencimento da cobrança na leitura do A550 quando for crédito (hoje +): Indicar a quantidade de dias a mais da data atual para definir o vencimento do crédito.

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 Integração financeira e contábil
  • Evento específico para desconto de glosa do prestador AJIUS: Configurar evento de conta contábil específica para desconto de glosa do prestador Ajius no retorno do A550;
  • Evento referente a programação de acréscimo de restituição de glosa (Receita): Evento padrão para geração de registro acréscimo referente à cobrança de restituição de glosa na leitura do arquivo A550;
  • Evento referente a programação de pagamento de glosa (Despesa): Evento padrão para geração de registro referente ao pagamento de glosa na leitura do arquivo A550;
  • Forma específica para contabilização da composição das notas de créditos do AJIUS: Os acréscimos e descontos inseridos na composição da nota de crédito do Ajius serão contabilizados como for configurado neste parâmetro;
  • Motivo de cancelamento de fatura quando do recebimento do arquivo tipo 9: Quando a Unimed recebe um arquivo A550 tipo 9, referente ao decurso de prazo, caso haja uma fatura já gerada, ela deve ser cancelada. Esse é o motivo padronizado.

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 Natureza do arquivo de finalização
  • Pergunta para o operador se houver aviso de glosa: Pergunta para o operador se houve aviso de glosa referente ao título que iniciou a discussão no Ajius.

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 Resultado do A560
  • Permite informar o número do documento em notas de crédito do AJIUS: Em fase de implantação, algumas faturas do Ajius ainda são processadas no sistema anterior. Esta configuração permitirá que, ao lançar uma fatura a receber manual, possa ser informado o número do documento gerado no outro sistema.

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 Validações
  • Ao importar o A550, validar totais acordados com total inserido: Na importação do arquivo A550, ao inserir a conta médica ao sistema, validar se o total acordado (total de todas colunas acordadas) é igual ao valor inserido. Caso não seja, faremos o rateio para que o valor fique igual;
  • Processar o A550 de contas sem registro de glosa?: Permitir o processamento de arquivo A550 mesmo quando não for encontrado registro da glosa nas contas com o número sequencial do A500. USADO PARA CONTAS MIGRADAS DURANTE A IMPLANTAÇÃO.

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 Aba Importação A580


  • Evento padrão para importação do arquivo A580: Configurar evento, que será utilizado no lançamento do pagamento de prestador, quando for realizada a importação do arquivo A580.

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 Aba Importação A800


  • Estabelecimento padrão para os documentos a pagar: Indicar um estabelecimento padrão para vincular aos documentos a pagar após a leitura do arquivo;
  • Glosa beneficiários com cobrança fora do período?: Com esta parametrização, será possível identificar os beneficiários que estão sendo cobrados erroneamente. São dois casos analisados:
    • Repasse já cancelado;
    • Cobrança de usuários que são em custo operacional.
  • Utilizar o recurso de não glosar determinados beneficiários na importação do A800?: Caso seja necessário não glosar algum beneficiário na importação do A800, basta habilitar esta opção para que o sistema mostre uma tela onde será possível indicar a carteirinha deste beneficiário.

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 Aba PTU On-line

 Código de glosas
  • Código de glosa por limite técnico: Código de glosa que será devolvido para a Unimed prestadora quando a negativa ocorrer por estouro de limitação técnica.

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 Configurações do Monitor PTU
  • Confirmar aut. como lida as transações autorizadas (exceto consultas e internações): Confirmar automaticamente como lidas as transações autorizadas (Exceto consultas e internações);
  • Confirmar automaticamente como lida as transações de consulta eletiva autorizadas: Indica ao sistema se deve considerar como lidas as transações de Consulta Eletiva liberadas via PTU;
  • Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Eventual): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias;
  • Default do filtro de status de guias (página Intercâmbio Local): Indicar um status de guia padrão para o filtro, assim, sempre que abrir o módulo, apresentará somente essas guias;
  • Indicador de erro no consumidor PTU online/WSD: Indicará erro caso o Consumidor PTU tenha sua ação interrompida por mais de 1 minuto e 10 segundos. NÃO PREENCHER ESTE CAMPO, pois quando ocorrer erro, ele será marcado com valor 1;
  • Timer do Monitor PTU (em minutos): Indica o tempo de atualização da listagem das guias em trânsito no WSD PTU em tela no Monitor PTU.

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 Transações
  • Atitude do envio da composição do pacote: Enviar ou não na observação da autorização a composição do pacote, deixar a critério para enviar via chat;
  • Ação ao receber um pedido de autorização retroativa: Definir se, ao receber uma transação de "Pedido de autorização" com a data de atendimento retroativa, o sistema deve enviar para auditoria, negar ou liberar a autorização;
  • Como tratar o retorno de pedidos de autorização on-line?: Forma de tratamento dos retornos de transações de solicitações de autorizações para clientes eventuais;
  • Criticar limitação técnica de procedimento no retorno: Indica se deve criticar ou não limitação técnica no retorno;
  • Crítica de reincidência de consultas no intercâmbio: Determina se a crítica de reincidência deve ser feita no momento da liberação ou no faturamento (A500);
  • Onde criticar o cálculo de retorno para consultas em intercâmbio: Indica se deve criticar na autorização, na conta ou em ambos;
  • Permite que guias oriundas do intercâmbio possam ser alteradas?: Define se podem ser alteradas guias que transitaram no intercâmbio;
  • Regime do atendimento para envio automático do OPME ou Mat/Med para auditoria em casos eletivos: Indicar o regime de atendimento para os casos de OPME e Mat/Med eletivos;
  • Segue regra da Brasil nas autorizações de internação em regime de urgência: Determina se a operadora irá seguir regra da Brasil no intercâmbio onde, em guias de internação e com regime de urgência, o sistema não envia nenhum item para auditoria, libera ou nega de imediato;
  • Solicitações de internações no PTU On-line: Define o comportamento nas solicitações de internação, se libera de acordo com as regras contratuais ou sempre envia pra auditoria médica;
  • Tratamento de campo de alto custo do PTU Online: Como devem ser tratadas as autorizações com os campos de "alto custo" e "nome do prestador de alto custo" preenchidos.

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 Aba Protocolo - GPU

  • Atendimento:
    1. Operador padrão para a geração do protocolo: Deve ser definido um operador do sistema que será inserido na geração no protocolo. Esse operador tem que ter acesso ao GIU;
  • Endpoints: Devem ser vinculados aos links fornecidos após a criação da API:
    1. Cancelamento: https://gpu/gpu/V1_1_0/Cancelamento;
    2. Complementar protocolo: https://gpu/gpu/V1_1_0/ComplementoProtocolo;
    3. Consulta histórico: https://gpu/gpu/V1_1_0/ComplementoProtocolo;
    4. Consulta status do protocolo: https://gpu/gpu/V1_1_0/ConsultaStatusProtocolo;
    5. Resposta do atendimento: https://gpu/gpu/V1_1_0/RespostaAtendimento;
    6. Solicitar protocolo: https://gpu/gpu/V1_1_0/SolicitarProtocolo.

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 Aba SISPAC

 Consulta de pacotes

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 Token
  • Endpoint: Endpoint para o gerador de token (Bearer) do SISPAC (Software de gestão de pacotes da Unimed Brasil);
  • Token de sessão: Informado pela Unimed Brasil para que seja possível gerar o Token (Bearer);
  • Usuário: Nome do usuário no Portal Unimed;
  • Senha: Senha do usuário no Portal Unimed.

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 Módulo Guias
  • Caminho: Configurações > Parâmetros do sistema > Aba Configurações de Autorização

  • Abrir tela de envio Intercâmbio On-line automaticamente ao salvar a guia: Abrir tela de Intercâmbio automaticamente ao salvar a guia, caso a mesma não tenha sido enviada;
  • Envia para auditoria antes do intercâmbio?: Envia para auditoria, antes de transitarem no intercâmbio, guias feitas pela web;
  • Na web o intercâmbio analisa apenas o processo de auditoria?: Se marcado como SIM, o sistema não irá analisar se o procedimento vai ou não para auditoria, levando em consideração apenas o processo de auditoria;
  • Permite trocar a validade de guias recebidas do intercâmbio: Em uma guia recebida de intercâmbio, a validade da guia já vem preenchida pela Unimed origem. O parâmetro permite definir se o sistema pode alterar ou não essa data no momento da liberação;
  • Status das guias de Ordem de Serviço: Indica o Status da guia recebida de Ordem de Serviço, sendo liberada ou pedido de exame.

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: T.M.,  
  • Sem rótulos