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| Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> FornecedoresImage RemovedFinanceiro > Cadastros > Fornecedores. Image Added
Dica |
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É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro , nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.
Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores. Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores. Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores. |
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Cadastro de fornecedor Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir Image Removed Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores, clique no ícone "Incluir" (Image Added) da tela. Image Modified
Após clicar Depois, clique no ícone incluir "Incluir" na tela acima, clicar em seguida, clique novamente no ícone incluir "Incluir", como na tela abaixo:. Image Modified
Escolher Escolha a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após . Após preencher e dar um F5 na telaapertar a tecla "F5", é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor. Image Modified
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Após teclar "F5" na tela, as informações são serão carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro. Image Modified
Aba Geral 1
1. Identificação Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras - Possui teto INSS? Para : para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir tiver teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF? Indica : indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF? Alerta : alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo de fornecedor: Tipo tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira – Classificação : classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira. Neste grupo de informações será detalhado , serão detalhados os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.
4. Endereço Endereço e contato do fornecedor. Nesta aba será parametrizado , serão parametrizadas as informações de endereço, telefone e e-mail do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes a à forma de pagamento , e conta bancária do fornecedor. Image Modified
- Aba Classificações do Fornecedor
Indicação das Indique as classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas . Essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Módulo Financeiro > Classificações > Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor. Image Modified
Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno, de acordo com a necessidade. Image Modified
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS. Image Modified Preencher somente Preencha se for listar somente guias na Web, assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento. Image Modified As informações indicadas nessa nesta aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema. Image Modified
O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma, é possível a indicação de indicar mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções:. Image Modified
Ex: Exemplo Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retenção de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo, assim, nos percentuais de retenção de impostos:. Image Modified
Como indicamos, o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto:. Image Modified
Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que possui tem 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota: Image Modified Aba Dados p/para DIRF Preencher Preencha somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa. Image Modified
Aba Geral 2Image Modified
- Classificação: Indicação indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional), este . Este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
- Exibir na cotação: Indica indica se o fornecedor será exibido para seleção junto as às telas de cotações (Modulo Módulo Estoque, Almox Módulo Almoxarifado ou guiasMódulo Guias).
- Obriga anexo web Web OPME: Se se obriga a indicação de anexo de OPME junto a web fornecedorà Web Fornecedor.
- Números de funcionários: Campo campo informativo.
- Tipo NF: Define define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
- Alerta contas a pagar : Dias dias antecedência do venc.: Ao ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo, respeitando a quantidade de dias indicado.
- Programa de segurança de trabalho: Se se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
- Não provisona NF: Ao ao marcar esta opção o sistema NÃO , as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto a à contabilidade.
Informações |
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Importante lembrar que através do pelo botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existe existem algumas opções para verificar determinadas informações. Image Modified
- Alternar entre pastas: Mudar mudar entre a aba "Lista de fornecedores" e "Ficha".
- Incluir fornecedor de imposto: É é possível incluir um fornecedor do tipo "Imposto", estes . Estes cadastros de fornecedor fornecedores de imposto é impostos são utilizados para a indicação da conta contábil para cada tipo de imposto.
- Incluir: inclusão de um fornecedor.
- Excluir: excluir cadastro de fornecedor.
- Gravar: salvar o registro que esta está sendo cadastrado ou alterado.
- Cancelar: cancelar o processo de cadastro ou alteração.
- Alertas: criar alerta para ser exibidos ao abrir o cadastro do fornecedor.
- Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro.
- Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscal fiscais do fornecedor.
- Documentação do fornecedor: é possível através desta por esta opção "Caracterizar" todos os documentos que serão incluídos para o fornecedor.
- Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclusão de inclua a documentação do fornecedor e vincular vincule eles a à caracterização acima criado , criando caso seja necessário (Ex.: Contratos, documentos escaneados, etc.);
- Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastrar cadastra possíveis pendências que o fornecedor possa ter.
- Limpar as informações bancárias do fornecedor: excluir exclui as informações bancárias que estejam cadastradas.
- Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil de obrigação e de despesa.
- Dependentes do fornecedor: cadastrar cadastra os dependentes do fornecedor, quando cadastrado serão enviados na REINF , Ee e-Social.
- Retenção de INSS em outras fontes: nesta opção pode ser cadastrado opção, podem ser cadastradas as retenções de INSS em outras outras fontes, com isso, caso ofornecedorfornecedor tenha retenção de INSS junto a operadora operadora o sistema considera também para base de cálculocálculo de INSS o valor inserido junto a este cadastro.
- Exportar para excel: permite exportar a relação de fornecedores listados na aba "Lista de fornecedores" para excel.
- Operadores que acessarão via web: cadastrar cadastra os operadores que tem acesso ao processo na Web Fornecedor.
- Regiões do fornecedor: região de abrangência do fornecedor, cadastro meramente informativo.
- Avaliação do fornecedor: permite consultar as avaliações realizadas do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade de produtos, entre outras, as . As avaliações são executadas no momento de entrada de nota fiscal, no caso da utilização deste recurso (Obs.: Para para utilizar o recurso de avaliação do fornecedor, deve ser ativado o parâmetro: Modulo Módulo Financeiro > Configuração > Parâmetros do Sistema > Aba aba "Cadastro de Fornecedores" > Avalia fornecedor?).
- Mudar a ordem dos registros: altera a forma de pesquisa do fornecedor junto a à aba "Lista de fornecedores".
- Sair: sair sai da tela.
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Dica |
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Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor no Módulo Financeiro> Cadastros> , no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor, esta . Esta configuração reflete principalmente junto a à leitura de códigode barras na entrada de notas fiscais: Image Modified
- Fornecedor de serviços / bens / produtos: Fornecedor fornecedor convencional de serviços, bens e produto, ao . Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, na leitura do código de barras junto a à entrada de nota, seguirá o seguinte padrão:
Possuem Têm uma sequência de 5 campos para inserção de seu código de barras, sendo que o penúltimo campo é um algarismo isolado.
Ao todo, são 47 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo: Ex: 12345.12345 12345.123456 12345.123456 1 12345678912345.De anad
- Órgão público / concessionária: Documentos documentos referente a pagamento de conta águaconta de água, de luz, de telefone, de TV a cabo e gás. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, ao dar entrada na nota fiscal, junto a leitura à leitura de código de barras, seguirá o seguinte padrão:
Possuem Têm uma sequência de 4 campos para a inserção de seu código de barras, sempre com o último número da sequência, sendo um dígito isolado.
Ao todo, são 48 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3. - Fornecedor de impostos: Este este tipo indica que o cadastro de fornecedor em questão é utilizado para definição contábil para retenção de imposto, cada . Cada código de retenção de imposto deve possuir ter um fornecedor criado para o mesmo, e este fornecedor deve ser vinculado a à conta contábil onde será contabilizado o valor retido de imposto. Este cadastro de fornecedor também deve ser vinculado a uma classificação financeira condizente.
- Funcionário: Indica indica que o fornecedor se trata de um funcionário, esta . Esta caraterização é utilizada principalmente quando o controle de folha de pagamento é realizada através do pelo sistema Solus, onde para cada funcionário deve haver um cadastro de fornecedor.
- Advogado: Fornecedor o fornecedor em questão corresponde a um advogado.
- Produtor rural: Fornecedor o fornecedor em questão corresponde a um produtor rural.
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