Versões comparadas

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Escrito por: R. G.
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Âncora
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Geração A700

Módulo para publicação: Módulo PTU



Envio do A700




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis


Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleColorWhite
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titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

Tem por objetivo, Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para a qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento) , para a Unimed Origem (detentora do contrato).

O arquivo A700 deve ser gerado, mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo, ou seja, deve ser enviado mensalmente.

Âncora

Quando enviar?

Funcionalidade
Funcionalidade

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borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem, em um arquivo TXT com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo
deve
  • deverá ser gerado
,
  • mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.

Âncora
Config
Config

Painel
Operacionalização
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titleColorWhite
titleBGColorborderWidth#B4044A1px
titleBGColor#AB0047
titletitleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos


Painel
borderWidth2 px


 Obrigatoriamente, é necessário a geração completa
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title
Geração do A700
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

Obrigatoriamente, é necessária a geração das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser feita em duas

etapas:1.

formas:


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titleGerar mensalidade em massa

Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

Para Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez

.Acessando o módulo Estrutural

, acesse o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades

:

.

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Onde o


O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse

,

poderá ter uma congênere única ou

até

mais

de uma, podendo selecionar a congênere desejada ou escolher várias de uma única vez

, sendo necessário selecioná-la(s).

De acordo com a congênere

selecionada

escolhida, o sistema

irá trazer

trará nos campos "Inicial"

e

, "

final

Final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas.

Podendo

Pode ser vários contratos ou apenas um.

Os demais campos apresentados na imagem

,

são apenas para filtros que,

que

geralmente

se utiliza

, são mais utilizados nas rotinas de geração de

co-participação local. O

coparticipação local, que não é o caso do A700.

Selecionando

Após selecionar os campos desejados, basta processar

.Image Removed2. Como

:

Image Added


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titleGerar mensalidade manualmente

Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!


A mensalidade também pode ser gerada

a mensalidade,

diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico

.Acessando o módulo Estrutural

, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades

:

.

Localize o contrato desejado e selecione

.Opção

-o. No menu acessado pelo botão direito do mouse

>

, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento

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.

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Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização


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titleEnvio do A700


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titleAnterior à versão 11/2023 do sistema

Após as mensalidades estarem geradas,

basta gerar

prossiga com o arquivo A700

.Acessando o módulo

: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800

-

Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento.

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Onde o vencimento deverá selecionar

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No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que

utilizou

foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou

colocar

coloque o mês fechado,

onde

assim buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);

No campo "Competências para o A700

- Selecionar

", selecione a competência das contas que será

enviando

enviada na cobrança;

Após preencher os filtros

selecione

, defina a mensalidade e o tipo do arquivo A700

no rodapé da tela e clique em gerar arquivo.
Aviso
titleAtenção

A geração do arquivo A700 é única, após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no WebStart.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Informações
titleInformações

Para acesso a informação da postagem do arquivo, visualize o link abaixo:

https://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20200406/Guia_Nova_CMB.pdf

. No campo "versão" deverá constar sempre a versão atual. Após essas definições, clique em "Gerar arquivo".



Painel


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titleA partir da versão 11/2023 do sistema

Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com a geração do A700 pelo Módulo PTU > Movimentação > A700 > Envio do A700.

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Painel


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titleBotões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:


Ícone
Nome
Descrição

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IncluirInicia o processo de criação de remessa do A700, permitindo ao operador que localize a mensalidade gerada previamente.

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ExcluirPermite a exclusão da remessa selecionada.

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SalvarSalva todas as alterações realizadas no envio do A700.

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DesfazerDesfaz quaisquer alterações realizadas no envio do A700.

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ImprimirImprime relação das contas existentes na remessa.

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ExportarExporta em Excel as contas existentes na remessa.

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SairFecha a tela de envio do A700.



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titleFiltros


Nome
Competência entreFiltro para "busca de remessas", "por competência entre", "dos lotes".
SingularFiltrar por singular específica.
Nº DocumentoFiltrar por número do documento.
Sequencial A700Filtrar por sequencial do A700.




Painel


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titleGeração do arquivo A700

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Nesta tela, é preciso filtrar a busca da mensalidade que será inserida na remessa do A700.


Dica
titleDica

Não será possível selecionar mensalidades que estiverem com indicação de legenda.


Depois de selecionar uma mensalidade, voltamos para a tela de envio do A700, na aba "Remessa", onde teremos informações da mensalidade e da remessa, e o objetivo será incluir as contas correspondentes.

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Painel


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titleBotões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:


Ícone / Nome
Descrição

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Vincula contas médicas automaticamente, de acordo com as informações da remessa.

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Pesquisa conta já incluída na remessa.

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Inclui conta médica manual.

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Exclui conta médica selecionada.

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Inicia o processo de exportação do arquivo A700.



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titleCampos e Caixas de seleções


NomeDescrição
VersãoDeve ser selecionada a versão vigente para geração do arquivo.
Incluir contas anteriores sem remessaCampo para definição de inclusão de contas ainda não exportadas em remessas.
LoteFiltro por número do lote das contas incluídas na remessa.
ContaFiltro por número da conta específica existente na remessa.
BeneficiárioFiltro por nome do beneficiário para identificação na remessa.
Tipo da contaFiltro por tipo de inclusão da conta, existente na remessa.
Utiliza caminho padrãoCaixa de seleção para salvar o arquivo a ser gerado no caminho padrão definido no módulo: Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema > aba. "13. PTU".
Gerar arquivos compactadosCaixa de seleção para gerar os arquivos exportados de forma compactada.
Organizar arquivos/pastas com o código UnimedCaixa de seleção para salvar os arquivos nas pastas de acordo com os códigos das Unimeds.




Aviso

Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no portal da Unimed do Brasil.







Âncora
links
links

Painel
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titleBGColor#AB0047
titleReferênciasLinks úteis

Parâmetros do PTU

Recebimento do A700

Geração A800

Recebimento A800

Revisado por: T.M.,


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Editado por: G. F., R.G,  
Revisão técnica: K. S., 
Revisão textual: R. C.,