Acesse pelo caminho: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal por conta. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20emiss%C3%A3o%20de%20nota.png?version=1&modificationDate=1716485361309&cacheVersion=1&api=v2&width=400)
Após localizar a nota e abrir a aba "Cadastro", clicando com o botão direito dentro na nota fiscal, teremos a opção cancelamento da nota. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20emiss%C3%A3o%20de%20nota%201.png?version=1&modificationDate=1716485361775&cacheVersion=1&api=v2&width=500)
![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/cancelando-nota.jpg?version=1&modificationDate=1672690939000&cacheVersion=1&api=v2&width=800)
Ao clicar na opção "Cancelamento da nota", abre a tela de login para realizar o cancelamento: ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/confirma-senha.jpg?version=1&modificationDate=1672691173000&cacheVersion=1&api=v2&width=400)
Clicando em "OK", a mensagem de nota cancelada é emitida em tela. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/camcelada.jpg?version=1&modificationDate=1672692406000&cacheVersion=1&api=v2&width=800)
Na grid, a nota cancelada ficará destacada em vermelho, conforme imagem abaixo: ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/gridnf.jpg?version=1&modificationDate=1672692586000&cacheVersion=1&api=v2&width=800)
Módulo Financeiro Acesse pelo caminho: Módulo Financeiro > Contas a receber > planilha de contas a receber. Assim que for feito o cancelamento da nota, o sistema realizará o estorno do documento no Contas a receber, onde foi efetivada a entrada do valor, porém o documento permanecerá no Contas a receber, mesmo após o cancelamento da nota. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20emiss%C3%A3o%20de%20nota%202.png?version=1&modificationDate=1716485362081&cacheVersion=1&api=v2&width=600)
Feito o estorno é gerada uma movimentação no Contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, realizando a saída desse valor. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20emiss%C3%A3o%20de%20nota%203.png?version=1&modificationDate=1716485362473&cacheVersion=1&api=v2&width=600)
![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20emiss%C3%A3o%20de%20nota%204.png?version=1&modificationDate=1716485362824&cacheVersion=1&api=v2&width=500)
Da mesma forma, permanece no relatório do caixa essa entrada da nota fiscal, mas também é gerada uma movimentação da saída desse valor. ![](https://solussaude.atlassian.net/wiki/download/thumbnails/8693709/manual%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20emiss%C3%A3o%20de%20nota%205.png?version=1&modificationDate=1716485363274&cacheVersion=1&api=v2&width=600)
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