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✔ Críticas Contas Médicas
 Quando o valor pago do item é igual ao de tabela e maior que o apresentado
 Compreensão e Solução:

(interrogação) Entendendo a crítica

Compreende-se que para materiais e medicamentos, caso o valor pago for igual ao de tabela e o valor apresentado for menor do que o pago, o sistema não irá permitir que sejam aplicadas glosas por valor, apresentando as seguintes críticas:

ou


Solução

  • Nesta situação, a solução é que apenas será permitido aplicação de “glosas” por quantidade, sendo que quando a mesma for aplicada, será referente ao valor apresentado.

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 Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação
  • Remover o direito "PAGAR VALOR DE TABELA PARA TODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS" das "Configurações do TISS".

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 Não é permitido diárias em contas ambulatoriais
 Compreensão e Solução

(interrogação) Entendendo a crítica

Ao salvar uma conta, será verificado se esta foi definida como ambulatorial e tem diária indicada. Caso seja esse o cenário da conta, será apresentada a crítica:

Solução

  • A conta que tem diária informada deve ser definida como internação. 
  • Caso tenha que definir a conta como ambulatorial, deverá excluir a cobrança da diária desta conta e posteriormente criar uma nova conta de internação somente para cobrança desta diária.

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 Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação
  • Não pode ser desabilitada essa validação, devido à regra da ANS.

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 Nota Fiscal vinculada ao lote atual
 Compreensão e Solução

 (interrogação) Entendendo a crítica

  No momento de realizar a exclusão de uma conta ou de um lote, pode apresentar a crítica de que há nota fiscal vinculada e precisa ser analisado:

Solução

  • Verificar se a conta possui OPME. Caso tenha, clique com botão direito do mouse e vá à opção 'Nota fiscal' que irá apresentar uma tela com as informações da nota e basta realizar a exclusão. 
 Nota Fiscal no OPME
  • Nota fiscal no OPME da conta
    • Módulo contas / movimentação / Digitação de contas / Acessar a conta e entrar nos itens de OPME / clicar com botão direito do mouse na opção “Notas fiscais”.


  •  Dentro desta tela, clique na nota fiscal e pressione a tecla "delete".

 Nota fiscal no lote
  • Nota fiscal no lote ao qual pertence à conta.
  • Caso não tenha nota fiscal vinculada no OPME da conta, ela deve estar vinculada no lote da conta. Desta forma acesse o lote da conta para excluir a nota fiscal e dar andamento no processo. 
    • Módulo Contas > Movimentação > Lotes e Faturas > botão Notas Fiscais e clique em excluir().

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 Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação
  • Não é possível desabilitar essa crítica, devido a vínculos necessário da nota fiscal.

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  • Sem rótulos