Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 17 Próxima »

Escrito por: E.J.
 



Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança



Módulo para publicação: Estrutural

Objetivo

O que é?

  • É um arquivo que contém títulos que a operadora tem a receber e os registra no banco. 

Quando cadastrar/usar?

  • É necessário para registrar um boleto e posteriormente receber do cliente faturado.
Funcionalidade
  • É a geração do arquivo para enviar e registro do banco para que a operadora consiga receber dos clientes faturados.
Operacionalização
 Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 Parâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 Permissões de direito

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 Geração do Arquivo de Remessa

Através do caminho: Movimentação > Remessas > Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança:

É possível ter acesso a tela de geração do arquivo de remessa:


Onde serão indicadas as opções de banco e layout de envio:

Banco / Local de Pagamento: Através dessa opção é possível indicar um banco/local de pagamento para a geração do arquivo de remessa. Através desse filtro o sistema identifica os locais de pagamento vinculado ao contrato/beneficiário para encontrar as mensalidades.

Layout: Através dessa opção é possível indicar qual layout o sistema irá se basear para a geração do arquivo de remessa.

Cobrança a ser enviada: Através dessa opção é possível realizar o filtro do tipo de cobrança que o arquivo irá buscar.

Caminho + Nome do Arquivo: Através dessa opção será indicado o caminho onde este arquivo será gravado. 

Numeração de Remessas: Caso indique a opção 'SIM', o sistema irá gravar o número da remessa de acordo com os arquivos gerados. Essa contagem é realizada de forma sequencial.

Número Sequencial do Arquivo: Através deste campo será demonstrado qual o número sequencial será gerado na próxima remessa.

Cancelamento de débito: Através dessa opção é possível realizar o cancelamento de débito automático. Essa opção ficará disponível apenas para local de pagamento indicados como 'Débito automático'.

Boleto Digital:  Através dessa opção é possível realizar o filtro de contratos indicados ou não como 'Boleto Digital'.


Através da tela é possível ter acesso a duas Abas:

 Remessa Geral

Nesta Aba é possível realizar a geração em massa da remessa de acordo com os filtros indicados. Após preencher os filtros e clicar na opção 'Gerar o arquivo de Remessa', o sistema busca as mensalidades geradas que estão de acordo com o filtro.

Após listar as mensalidades, o sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa opção ficam disponíveis o número de boletos e o total em valores gerados nesta remessa.

Caso clique na opção 'SIM' o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.

Após a confirmação o sistema gera o arquivo no caminho indicado na tela de geração.

Além disso o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba. Registro de Remessas , indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

 Remessa Manual - Cobrança Avulsa

Nesta aba é possível realizar a cobrança avulsa, ou seja, selecionar apenas um beneficiário/contrato para gerar a remessa especifica deste contrato.


Através da opção 'Busca' é possível realizar a busca do titular da cobrança, Nome da empresa (PFF), código do contrato e listar apenas mensalidades geradas no dia corrente. Ao indicar uma opção e realizar a busca o sistema lista as mensalidades que estão dentro do filtro selecionado.

A partir do momento da listagem, é possível inserir a mensalidade manualmente clicando no botão onde é inserida apenas a mensalidade selecionada ou clicar no botão onde serão inseridas todas as mensalidades que estão listadas.

Caso queira retirar a mensalidade da tela de geração, basta clicar no botão que a mensalidade sairá da tela.


A partir do momento da inserção, basta clicar no botão 'Gerar o arquivo de remessa'

O sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa opção ficam disponíveis o número de boletos e o total em valores gerados nesta remessa.

Caso clique na opção 'SIM' o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.


Após a confirmação o sistema gera o arquivo no caminho indicado na tela de geração.


Além disso o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba. Registro de Remessas , indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

 Consulta de Remessa Gerada


 Exclusão da Remessa


Referências

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos