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Escrito por: S.S
 



Adiantamentos Pendentes



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências


Módulo para publicação: Módulo financeiro> Relatórios> Adiantamentos pendentes ( Com saldo a abater).

ID: 105855291

Objetivo

O objetivo desse processo é orientar a Operadora referente aos filtros da tela de forma especifica para pesquisar com relação aos Adiantamentos pendentes.

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Funcionalidade

Permite verificar os adiantamentos pendentes de fornecedores e colaboradores e realizar o processo de abatimento no momento dos lançamentos das notas fiscais.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 Parâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 Permissões de direito

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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Operacionalização
 Caminho do recurso

Módulo financeiro> Relatórios> Adiantamentos pendentes ( Com saldo a abater).



 Filtros

Nessa aba de filtros é possível realizar a validação através da emissão, vencimento, programação, pagamento, data base, número do documento, nome do credor, valor do documento, situação dos adiantamentos e classificação,  através das opções disponíveis nos campos:  "menor ou igual a ", "igual a", "maior ou igual a ", "entre".



OBS: Lembrando que a base do relatório são Adiantamentos pendentes, sendo assim, não serão listados documentos de adiantamentos que já foram abatidos por completo em alguma(s) nota(s).


Nos ícones acima da tela é possível:

  - Executa pesquisa.

- Copiar conteúdo para área de transferência.

- Imprimir listagem de fornecedores.

- Exportar para excel

- Sair.

 Filtro de Emissão

Validação do filtro de Emissão:

  • Menor ou igual a




  • Igual a




  • Maior ou igual a




  • Entre




 Filtro por vencimento

Validação do filtro de Vencimento:

  • Menor ou igual a


  • Igual a


  • Maior ou igual a




  • Entre



 Filtro de Programação

Validação do filtro de programação:

OBS: Na tela não aparece a data de programação, mas os documentos foram configurados com a mesma data do vencimento


  • Menor ou Igual a


  • Igual a



  • Maior ou igual a 


  • Entre





 Filtro de Pagamento

Validação do filtro de pagamento:


  • Menor ou igual a








 Trocar descrição


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Referências

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos