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Escrito por: S.S
 



490.276 - IMPORTAÇÃO DO EXTRATO DO SIDREDI 



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Módulo para publicação: Módulo financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.

Id=101056836

Objetivo

Realizar baixa dos arquivos de recebimento do cartão do banco Sicredi.

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Funcionalidade

A função da tela é facilitar a baixa simultânea de diversos documentos a receber. Uma vez que os documentos referentes ao recebimento das parcelas do cartão também são considerados documentos a receber, a mesma tela é utilizada para essa finalidade.

 Trocar descrição


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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos
  • Configurar o código do estabelecimento que vem no arquivo no cadastro do estabelecimento.
  • Ter um arquivo disponibilizado pelo banco com os pagamentos do banco para a operadora referente aos recebimentos em cartão.
 Parâmetros

Preencher os parâmetros de Lançamento bancário a crédito e a débito (Módulo Financeiro > Configurações > Parâmetros do Sistema > Contas a receber > Baixa de contas a receber ).



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Operacionalização

Caminho do recurso:  Financeiro> contas a receber> baixa de contas a receber.


Para realizar a leitura do arquivo disponibilizado pelo banco:



Escolher o Layout do Sicredi e colocar um histórico genérico, pois o sistema irá relacionar com o Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento




Em seguida clique no botão para Inserir Contas a Receber




Informações

É possível verificar o resultado após a leitura dos arquivos dos documentos encontrados, os não encontrados, os documentos encontrados que já foram baixados e os documentos com estabelecimento diferente do arquivo.


Resultados das leituras dos arquivos:

 Documentos que foram encontrados




 Documentos que  NÃO foram encontrados




 Documentos que  foram encontrados já baixados





  Documentos que  foram encontrados com estabelecimento diferente do arquivo.

Arquivo com o registro no estabelecimento




 Configurar estabelecimento.

É possível Configurar o estabelecimento em: financeiro> cadastros> estabelecimentos:



Clicar no botão para inserir e configurar os dados do estabelecimento.






Resultados das leituras dos arquivos com estabelecimento diferente:





Documento encontrado:



Documento com registro de ajuste

  • Arquivo com um registro de ajuste



Resultado da leitura do arquivo:






Completar a baixa em todos os registros:





Conferir as baixas realizadas:





Exemplo de um histórico automático

O sistema busca o que foi colocado no campo de Histórico quando é realizado a baixa e relacionada com: Número da transação + Parcela + Quantidade de parcelas totais + Forma de pagamento.




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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos