A aba Financeiro é dividido em outras duas abas, uma referente as integrações do contas a pagar, e outra referente as integrações do Contas a receber.
Campos referente à integração do contas a pagar:
Os campos abaixo, são referente a parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a composições especificas indicadas na nota fiscal e documento.
Multa paga:
Juros de desconto de duplicatas:
Juros pagos:
Despesas bancarias pagas:
Descontos recebidos:
Outras despesas da nota de fornecedor:
Despesas com frete na nota de fornecedor:
Juros pagos no pagamento do prestador:
Despesa de cartório:
Complemento da fatura:
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão
Integração de impostos:
No painel de integração de impostos