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Escrito por: S. S.

Estado
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titleCONTROLADORIA

Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o parcelamento de pagamento de prestadores (sem recálculo de impostos) que permite negociar um ou mais pagamentos de prestadores que estejam em aberto.  Nesta  Nessa rotina de parcelamento é gerado novo pagamento e parcelas, e não é realizado o recálculo dos impostos.


Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização

Manuaiscomplementares Solus

🔗 Links úteis

 


Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo

financeiro

Financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores (Sem recálculo de impostos)

manual sem recalculo de impostos.pngImage Removed

manual sem recalculo de impostos.pngImage Added
Informações

A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo

módulo

Módulo Contas médicas

,

pelo caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores

>Parcelamento

> Parcelamento do pagamento de prestadores (

Sem

sem recálculo de impostos).

 

Inicialmente Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do são verificados pelo Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.

Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.manual sem calculo de impostos 2.pngImage Removedmanual sem calculo de impostos 1.pngImage Removed

manual sem calculo de impostos 2.pngImage Addedmanual sem calculo de impostos 1.pngImage Added

Após esta essa etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:

image-20240418-142930.png

Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.

Através das Use as setas verdes, à direita, e adicione os pagamentos a serem parcelados:

Para inseririnseri-los, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.

Para remover o documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.

Nota

Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador.

Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.

image-20240418-142716.png

Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos, ao . Ao clicar em 'Confirmar' image-20240418-142508.pngImage Removed “Confirmar” (image-20240418-142508.pngImage Added), o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela. Em seguida, em seguida será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar:

Pagamento original:

image-20240418-143312.png

Segundo O segundo documento criado correspondente a à segunda parcela, esse . Esse documento é criado especificamente junto a à planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“, Módulo Financeiro > Contas a pagar> Planilha de contas a pagar:

image-20240418-143650.pngImage Removedimage-20240418-143650.pngImage Added

OBSObs.: Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluído excluída a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, ao no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Ao excluir essa linha, o sistema vai desfazer o parcelamento e exclui excluir o documento gerado junto ao contas a pagar:

image-20240418-144158.pngImage Removedimage-20240418-144158.pngImage Added

Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de 'Parc“Parc. Prestador' Prestador” não existe mais junto a à planilha de contas a pagar:

image-20240418-144343.pngImage Removed

Importante: Quando utilizado

image-20240418-144343.pngImage Added
Informações

É importante verificar no Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Cadastro de eventos de pagamentos, como está definida a natureza do evento. Garantindo que ao realizar o parcelamento, o sistema fará o lançamento de forma correta. O evento referente ao parcelamento deverá estar configurado com a opção “abatimento” evitando a somatória dos valores no parcelamento.

manual parcelamento sem cálculo.pngImage Addedmanual parcelamento sem cálculo 1.pngImage Added

Importante!

Quando utilizada a opção de parcelamento sem recalculo recálculo de imposto, o sistema não realiza realizará nenhum ajuste referente aos impostos já calculado calculados inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo possuia tinha um valor de 143,14 de INSS, mesmo . Mesmo após a realização do parcelamento, a base de cálculo permanece igual a à gerada inicialmente para o pagamento, não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:

Antes da geração do parcelamento, veja Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço:

image-20240418-144912.png

Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor 'base calculo' “base cálculo” permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:

image-20240418-145118.png
Expandir
titleDetalhes da tela

Após configurar as parcelas e clicar em

confirmar

“Confirmar”, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas

basta clicar

, clique no botão "OK".

manual sem calculo de impostos 5.pngImage Removed
manual sem calculo de impostos 5.pngImage Added

Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação e na planilha de contas a pagar.

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R.
C
Z.,
1
Revisão textual: R. C.,
1
Editor(a): R. C
; V. F.,
1
abr