Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento:
Após preencher todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, iniciando o processo de reunião de informações do atendimento a fim de iniciar o processo de geração da nota fiscal. Para relizar, clique em "Fechamento da conta".
O módulo irá fazer o processo de alta do paciente para realizar a emissão da nota.
O Sistema irá gerar o RPS (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota:
Então o recebimento inicia-se:
Ao realizar o envio da nota, é exibida a informação de caixa a receber.
É necessário informar o caixa em que deve ser feito o recebimento.
Informar a forma de recebimento: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, ou PIX (Meio de pagamento instantâneo).
O Sistema exibe a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.
Na tela de "Finalizando...", é possível emitir o comprovante ou finalizar.
Comprovante do caixa.
Na tela de envio de nota fiscal, ao clicar sobre o botão de enviar a nota, o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local:
Informações |
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Para maiores detalhes da emissão da nota fiscal, clique aqui. |
Exemplo de impressão de NFS-e. O layout pode sofrer alteração conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita Federal.
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