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Painel
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Âncora
Top
Top
 



Geração de

Arquivo

arquivo de Remessa de

CobrançaMódulo para publicação: Estrutural

cobrança



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Âncora
Objetivo
Objetivo


Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

  • É um arquivo que contém títulos que a operadora tem a receber e os registra no banco. 

Quando cadastrar/usar?

  • É necessário para registrar um boleto e posteriormente receber do cliente faturado.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • É a geração do arquivo para enviar envio e registro do banco, para que a operadora consiga conseguir receber dos clientes faturados.

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Âncora
Config
Config

Painel
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titleColorWhiteborderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização
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#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
borderWidth2 px

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:
 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
  • Para Gerar a remessa é necessário ter a mensalidade gerada.
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titleConfigurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Painel
borderWidth2 px
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titleParâmetros
Painel
borderWidth2 px
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titlePermissões de direito

Através do caminho: Configurações > Restrições de Acesso > Permissão de direitos.

Direito: EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA.

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Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização
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titleGeração do Arquivo de Remessa

Através do caminho: Movimentação > Remessas > Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança:


É possível ter acesso a à tela de geração do arquivo de remessa:


Onde serão indicadas as opções de banco e layout de envio:


  • Banco / Local de Pagamento: Através dessa opção, é possível indicar um banco/local de pagamento para a geração do arquivo de remessa. Através desse filtro, o sistema identifica os locais de pagamento
vinculado
  • vinculados ao contrato/beneficiário para encontrar as mensalidades.
  • Layout: Através dessa opção, é possível indicar em qual layout o sistema irá
se basear para a geração do
  • gerar o arquivo de remessa.
  • Cobrança a ser enviada: Através dessa opção, é possível realizar o filtro do tipo de cobrança que o arquivo irá buscar.


  • Caminho + Nome do Arquivo: Através dessa opção, será indicado o caminho onde
este
  • o arquivo será gravado. 
  • Numeração de Remessas: Caso indique a opção
'
  • "SIM
'
  • ", o sistema irá gravar o número da remessa
de acordo com
  • conforme os arquivos gerados. Essa contagem é realizada
de forma sequencial
  • sequencialmente.
  • Número Sequencial do Arquivo: Através deste campo, será demonstrado qual
o
  • número sequencial será gerado na próxima remessa.
  • Cancelamento de débito: Através dessa opção, é possível realizar o cancelamento de débito automático.
Essa
  • Esta opção ficará disponível apenas para
local
  • locais de
pagamento
  • pagamentos indicados como
'
  • "Débito automático
'
  • ".
  • Boleto Digital:
 
  • Através dessa opção, é possível realizar o filtro de contratos indicados ou não como
'
  • "Boleto Digital
'
  • ".


Através da tela é possível ter acesso a duas Abasabas:

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titleRemessa Geral

Nesta Aba aba é possível realizar a geração em massa da remessa de acordo com conforme os filtros indicados. Após preencher os filtros e clicar na opção Image Modified ' "Gerar o arquivo de Remessa'", o sistema busca as mensalidades geradas que estão de acordo com conforme o filtro.


Após listar as mensalidades, o sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa Nessa opção, ficam disponíveis o número de boletos e o total em dos valores gerados nesta remessa.

Image RemovedImage Added


Caso clique na opção '"SIM' ", o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.


Após a confirmação o sistema gera salva o arquivo no caminho indicado na tela de geração.


Além disso, o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba . "Registro de Remessas", indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

Informações

Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.

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titleRemessa Manual - Cobrança Avulsa

Nesta aba é possível realizar a cobrança avulsa, ou seja, selecionar apenas um beneficiário/contrato para gerar a remessa especifica específica deste contrato.

Através da opção '"Busca' ", é possível realizar a busca pesquisa do titular da cobrança, Nome da empresa (PFF), código do contrato e listar apenas mensalidades geradas no dia corrente. Ao indicar uma opção e realizar a busca, o sistema lista as mensalidades que estão dentro do no filtro selecionado.


A partir do momento da listagem, é Também é possível realizar a geração conforme a data de vencimento da mensalidade:

Image Added

Com a listagem disponível, será possível inserir a mensalidade manualmente clicando no botão Image Modified, onde é inserida apenas a mensalidade selecionada, ou clicar no botão Image Modified, onde serão inseridas todas as mensalidades que estão listadas.

Image Removed

Caso E, caso queira retirar a mensalidade da tela de geração, basta clicar no botão Image Modified que a mensalidade sairá da tela.

Image Added


A partir do momento da inserção, basta clicar no botão Image Modified ' "Gerar o arquivo de remessa'".


O sistema abre a uma tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa opção Nessa tela, ficam disponíveis o número de boletos e o total em dos valores gerados nesta remessa.

Image RemovedImage Added


Caso clique na opção '"SIM' ", o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.


Após a confirmação, o sistema gera salva o arquivo no caminho indicado na tela de geração.


Além disso, o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba . "Registro de Remessas", indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

Informações

Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.

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titleConsulta de Remessa Gerada

Através do caminho: Movimentação > Remessa > Consulta de Remessas Geradas, é possível ter acesso a à tela de remessas geradas.


Através dessa tela é possível filtrar por local de pagamento e/ou data de geração da remessa. Clicando no botão Image Modified, são listadas todas as gerações realizadas, tendo a opção de exclusão dos sendo possível excluir os registros de geração através do botão Image Modified ' "Excluir'".

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titleExclusão do Arquivo de Remessa da Mensalidade

Através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da Cobrança (Ctrl + F8) > Aba . "Registro de Remessa", é possível ter acesso a à remessa gerada.


Através da tela de registro da remessa, é possível realizar a exclusão da mesma, através do botão Image Modified, onde a remessa é excluída da mensalidade.

Informações
titleDireito

Necessário ter o direito: '"EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA'.".

Image Added

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Âncora
Ref
Ref

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleReferências

Local Cadastro de locais de pagamento

Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
L. M. 15/12/2022