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Chave

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Escrito por: S. S.

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA

Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

Breve explicação da finalidade do manual. 

Ex.: O objetivo deste manual é orientar sobre ..o parcelamento de pagamento de prestadores (sem recálculo de impostos) que permite negociar um ou mais pagamentos de prestadores que estejam em aberto. Nessa rotina de parcelamento é gerado novo pagamento e parcelas, e não é realizado o recálculo dos impostos.


Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

Exemplo:

  • O ar-condicionado tem a função de ligar e desligar;

  • Programar a temperatura;

  • Permite controlar a intensidade do ventoPermite negociar e parcelar um ou mais Pagamento de prestadores de serviço que estejam em aberto.


Âncora
configoperacionconfig
operacion

⚙️ Configurações

Manter apenas o requisito a ser escrito.

🛠️ Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

💻 Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores (Sem recálculo de impostos).

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Configurações

▪️ Parâmetros

▪️ Permissões de Direitos

▪️ Operacionalização


Manuaiscomplementares Solus

  • Link do manual que está no Solus Saúde

  • Link do manual que está no Solus Saúde

  • Link do manual que está no Solus Saúde

🔗 Links úteis

  • Link de material externo.

  • Link de material externo.

  • Link de material externo.

 

Âncoraparametrosparametros

⚡ Parâmetros

Expandir
titleCrie um Título

Escreva aqui.

Âncorapermissoespermissoes

🔑 Permissões de direitos

Expandir
titleCrie um Título

Escreva aqui.

Âncoraoperacionoperacion

💻 Operacionalização

Captura de tela 2023-11-13 090550.pngImage Removed

Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.

Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.

Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.

Observação: Não é possível criar outras macros neste “layout”.

 

ExpandirtitleExpandir se houver necessidade

manual sem recalculo de impostos.pngImage Added
Informações

A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo Módulo Contas médicas pelo caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores > Parcelamento do pagamento de prestadores (sem recálculo de impostos).

 Inicialmente, no módulo, os pagamentos em aberto do prestador são verificados pelo Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.

Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.

manual sem calculo de impostos 2.pngImage Addedmanual sem calculo de impostos 1.pngImage Added

Após essa etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:

image-20240418-142930.pngImage Added

Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.

Use as setas verdes, à direita, e adicione os pagamentos a serem parcelados:

Para inseri-los, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.

Para remover o documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.

Nota

Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador.

Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.

image-20240418-142716.pngImage Added

Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos. Ao clicar em “Confirmar” (image-20240418-142508.pngImage Added), o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela. Em seguida, será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar:

Pagamento original:

image-20240418-143312.pngImage Added

O segundo documento criado correspondente à segunda parcela. Esse documento é criado especificamente junto à planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“, Módulo Financeiro > Contas a pagar> Planilha de contas a pagar:

image-20240418-143650.pngImage Added

Obs.: Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluída a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Ao excluir essa linha, o sistema vai desfazer o parcelamento e excluir o documento gerado junto ao contas a pagar:

image-20240418-144158.pngImage Added

Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de “Parc. Prestador” não existe mais junto à planilha de contas a pagar:

image-20240418-144343.pngImage Added
Informações

É importante verificar no Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Cadastro de eventos de pagamentos, como está definida a natureza do evento. Garantindo que ao realizar o parcelamento, o sistema fará o lançamento de forma correta. O evento referente ao parcelamento deverá estar configurado com a opção “abatimento” evitando a somatória dos valores no parcelamento.

manual parcelamento sem cálculo.pngImage Addedmanual parcelamento sem cálculo 1.pngImage Added

Importante!

Quando utilizada a opção de parcelamento sem recálculo de imposto, o sistema não realizará nenhum ajuste referente aos impostos já calculados inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo tinha um valor de 143,14 de INSS. Mesmo após a realização do parcelamento, a base de cálculo permanece igual à gerada inicialmente para o pagamento, não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:

Antes da geração do parcelamento, veja Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço:

image-20240418-144912.pngImage Added

Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor “base cálculo” permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:

image-20240418-145118.pngImage Added
Expandir
titleDetalhes da tela

Após configurar as parcelas e clicar em “Confirmar”, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas, clique no botão "OK".

manual sem calculo de impostos 5.pngImage Added

Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação e na planilha de contas a pagar.

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R.
C
Z.,
1
Revisão textual: R. C.,
1
Editor(a): R. C
; V. F.,
1
abr