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Escrito por: S. S.
Âncoraoperacionoperacion💻 Operacionalização

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA
Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Intercâmbio Unimed > Câmara de compensação

🎯 Objetivo
Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de da câmara de compensação dentro da operadora de plano de saúdeOperadora, realizando a compensação dos valores de créditos e débitos.


✅ Funcionalidade
Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

  • Controlar os pagamentos de débitos e créditos entre as operadoras de plano de saúde.

  • Realizar o processo de baixas dos documentos automaticamente

  • Permite conferir e selecionar os documentos para realizar as baixas.

Âncoraconfigconfig

⚙️ Configurações

Manter apenas o requisito a ser escrito.

🛠️ Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex
  • .

:
  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso


 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Configurações

▪️ Parâmetros

▪️ Permissões de Direitos

▪️ Operacionalização▪️ Links úteis


Manuaiscomplementares Solus

  • Link do manual que está no Solus Saúde

  • Link do manual que está no Solus Saúde

  • Link do manual que está no Solus Saúde

🔗 Links úteis

 

Âncoraparametrosparametros

⚡ Parâmetros

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Escreva aqui.

Âncorapermissoespermissoes

🔑 Permissões de direitos

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titleCrie um Título

Escreva aqui.

💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion

Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Intercâmbio Unimed > Câmara de compensação:manual camara de compensação.pngImage Removed

manual camara de compensação.pngImage Added

O processo de câmara de compensação é essencial para simplificar os pagamentos nos registros de contas a pagar e a receber. Automaticamente, ele permite a baixa dos documentos e a consolidação em um único documento, refletindo os realizando a compensação dos valores a serem pagos ou recebidos conforme a compensação dos saldos pendentes, gerando um documento a pagar ou a receber.

Clicando na opção “Incluir” (incluir.png (incluir) poderá iniciar uma nova câmara de compensação:

manual camara de compensação 1.pngImage Removedmanual camara de compensação 1.pngImage Added

Na aba : Listagem “Listagem de processos processos” é possível visualizar o histórico de todas as câmaras de compensação que foram concluídas e que constam em digitação para finalizar.

manual camara de compensação 4.pngmanual camara de compensação 40.pngImage Added

Na tela da câmara de compensação é necessário realizar o preenchimento das informações dos campos, para assim realizar o processo dentro da aba : Cadastro “Cadastro do processo processo” dentro da tela.

manual camara de compensação 2.pngImage Removedmanual camara de compensação 2.pngImage Added

Campos:

manual camara de compesação 10.png

  • Número do processo: é gerado automaticamente no sistema ao clicar para incluir uma nova câmara de compensação.

  • Operadora de origem: ???indica a Operadora origem da câmara.

  • Operadora responsável pelo processo: ??indica qual é a Operadora que realizará o recebimento ou pagamento da câmera em questão.

Informações

Lembrando que nos campos “Operadora de origem” e “Operadora responsável pelo processo”, só são listadas Operadoras que NÃO tenham parametrizado a federação coligada junto ao cadastro de Operadoras de plano de saúde.

Caminho do recurso: Módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Operadoras de plano de saúde:

image-20240723-173853.pngImage Added

  • Filtrar por congênere (Faturas a receber): ??manual camara de compensação 8.pngImage Removed listar este filtro é utilizado para filtrar somente mensalidades/faturas de uma congênere específica.

  • (manual camara de compensação 8.pngImage Added): lista as faturas para selecionar e realizar o processo.

Dentro da tela, temos o quadro referente a faturas a pagar e o de faturas a receber para selecionar e filtrar os documentos para selecionar e realizar , realizando o processo de baixas e compensação.

Quadro faturas a pagar:

manual camara de compensação 21.pngImage Added

  • manual camara de compensação 5.pngImage Removed Selecionar Contas a pagar (manual camara de compensação 5.pngImage Added): é possível verificar a tela da planilha de contas a pagar para realizar os filtros e visualizar os documentos.

  • manual camara de compensação 6.pngImage Removed Exibir somente documentos selecionados (manual camara de compensação 6.pngImage Added): com essa nessa opção exibe serão exibidos somente os documentos selecionados da tela.

Quadro faturas a receber:

manual camara de compensação 20.pngImage Added

  • manual camara de compensação 7.pngImage Removed Selecionar faturas a receber (manual camara de compensação 7.pngImage Added): abre a tela para buscar através por meio dos filtros os documentos a receber.

  • manual camara de compensação 9.pngImage Removed Exibir somente documentos selecionados (manual camara de compensação 9.pngImage Added): com essa opção exibe somente os documentos selecionados da tela.

manual camara de compensação 22.pngImage Added

  • Outros valores a serem lançados: ????por essa opção é possível lançar valores a serem acrescentados ou descontados do valor total da câmara (obs.: a natureza do evento financeiro que é definido se o valor lançado será deduzido ou acrescentado ao valor total da câmara).

  • Composição/Parcelamento: após selecionar os documentos do contas a pagar e contas a receber, preencher nos campos vencimento e valor preencha nos campos “Vencimento” e “Valor”, de acordo com o resultado referente à compensação dos valores; depois, clique no botão “processar”.

Quadro resultado do processo

manual de camara de compensação 23.pngImage Added
  • Emissão: data da inclusão do documento.

  • Vencimento: data do vencimento.

  • Quitação doc.: data que será utilizada para atribuição junto à data de pagamento e recebimento dos documentos a pagar e a receber que fazem parte da composição da câmara.

  • Local/conta de baixa: conta selecionada para realizar a baixa dos documentos. Nessa opção, só são apresentados locais de cobrança que estiverem parametrizados com a “Modalidade de Cobrança = Câmara de compensação / Permuta”.Caminho da parametrização: Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de locais de cobrança / pagamento > aba 1. Cadastro > Modalidade de cobrança.

  • Total a pagar: somatória dos valores dos documentos a pagar.

  • Total a receber: somatória dos valores dos documentos a receber.

  • Saldo/Valor (R$): valor a pagar ou a receber de acordo com o resultado referente a da compensação dos valores e assim clicar no botão “processar”.

Quadro resultado do processo:

manual camara de compensação 3.pngImage Removed

manual camara de compensação 4.pngImage Removed

Expandir
titleExpandir se houver necessidade
 
  • .

  • Resultado: indica pela descrição valor a pagar ou a receber.

  • “Processar” (manual camara de compensação 30.pngImage Added): clique para realizar o processo de baixas e criação do documento a receber ou a pagar baseado no resultado da câmara.

  • “Reabrir câmara” (manual camara de compensação 35.pngImage Added): é possível reabrir a câmara se for necessário alterar algum valor e/ou documento que esteja incorreto.

Após selecionar os documentos das faturas do contas a pagar e do contas a receber, e clicar no botão de processar o sistema apresenta uma mensagem: “ Deseja salvar a Câmara de compensação com as parcelas?”, assim o sistema vai realizar a baixa no contas a pagar e no contas a receber das faturas e gerar um documento de acordo com o resultado apresentado.

Informações

Dentro do quadro de composição/parcelamento, é possível preencher um ou mais campos de vencimento e valor, caso o pagamento ou recebimento seja feito em parcelas.

manual camara de compensação 60.pngImage Added

Ao selecionar a opção “Sim” da mensagem apresentada, o sistema apresentará uma nova mensagem para confirmar o processo e realizar as baixas das faturas a pagar e a receber.

manual camara de compensação 65.pngImage Added

Nesse exemplo acima é gerado um documento na planilha de contas a receber, o qual será baixado quando a Operadora receber o valor referente à câmara de compensação.

Lembrando que se o resultado fosse a pagar da mesma forma seria gerado um documento na planilha de contas a pagar para realizar o pagamento na data do vencimento.

Importar arquivo A600

Clicando na opção “incluir.pngImage Added”, poderá iniciar o processo de importação:

manual camara de compensação 80.pngImage Added

Clicando na opção "Importar arquivo A600", abrirá a tela para seleção do arquivo desejado:

manual camara de compensação 85.pngImage Added

O sistema iniciará o processo de importação e lançamentos de "a pagar" e "a receber" dos arquivos da câmara de compensação.

Após a finalização da importação, clique em “Salvar” (ícone salvar.pngImage Added). Na tela, constará o resumo dos valores a pagar e receber da sua câmara.

manual camara de compensação 90.pngImage Added

Com isso, a câmara de compensação estará pronta, bastando apenas o fechamento pelo setor responsável na Operadora, clicando na opção "Processar".

O sistema alertará que será criado o documento a pagar, caso a Operadora fique negativa ou a receber, caso tenha valores positivos, criando o pagamento no financeiro.

Opções com o botão direito dentro da tela da câmara de compensação

manual camara de compensação 95.pngImage Added
  • Reprocessar baixas de documentos do contas a pagar: é utilizado quando o operador deseja reprocessar a baixa dos documentos a pagar selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum pagamento de documento não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.

  • Reprocessar baixas de documentos a receber: é utilizado quando o operador deseja reprocessar o recebimento de faturas a receber selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum recebimento de fatura não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.

  • Reabrir a câmara: reabrir o processo para alterar/corrigir informação.

  • Recontabilizar câmara: realiza a recontabilização da câmara.

  • Inserir desconto na mensalidade: por esta opção é possível indicar um valor de desconto sobre a fatura/mensalidade, selecione junto ao quadro “Faturas a receber”, isso ocorrerá quando o valor indicado na câmara for inferior ao valor do documento junto ao sistema, dessa forma é possível aplicar um desconto na fatura/mensalidade para que o valor fique condizente com o da câmara.

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R.
C
Z.,
1
abr
1 de abr
Revisão textual: R. C.,
Editor(a): R. C.,