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Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança



Módulo para publicação: Estrutural

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titleObjetivo

O que é?

  • É um arquivo que contém títulos que a operadora tem a receber e os registra no banco. 

Quando cadastrar/usar?

  • É necessário para registrar um boleto e posteriormente receber do cliente faturado.


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titleFuncionalidade
  • É a geração do arquivo para envio e registro do banco, para que a operadora consiga receber dos clientes faturados.


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titleOperacionalização


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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


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titleConfigurações/Requisitos
  • Para Gerar a remessa é necessário ter a mensalidade gerada.



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titlePermissões de direito

Através do caminho: Configurações > Restrições de Acesso > Permissão de direitos.

Direito: EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA.





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titleGeração do Arquivo de Remessa

Através do caminho: Movimentação > Remessas > Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança:


É possível ter acesso à tela de geração do arquivo de remessa:


Onde serão indicadas as opções de banco e layout de envio:


  • Banco / Local de Pagamento: Através dessa opção, é possível indicar um banco/local de pagamento para a geração do arquivo de remessa. Através desse filtro, o sistema identifica os locais de pagamento vinculados ao contrato/beneficiário para encontrar as mensalidades.
  • Layout: Através dessa opção, é possível indicar em qual layout o sistema irá gerar o arquivo de remessa.
  • Cobrança a ser enviada: Através dessa opção, é possível realizar o filtro do tipo de cobrança que o arquivo irá buscar.


  • Caminho + Nome do Arquivo: Através dessa opção, será indicado o caminho onde o arquivo será gravado. 
  • Numeração de Remessas: Caso indique a opção '"SIM'", o sistema irá gravar o número da remessa de acordo com os arquivos gerados. Essa contagem é realizada de forma sequencial.
  • Número Sequencial do Arquivo: Através deste campo, será demonstrado qual número sequencial será gerado na próxima remessa.
  • Cancelamento de débito: Através dessa opção, é possível realizar o cancelamento de débito automático. Esta opção ficará disponível apenas para locais de pagamentos indicados como '"Débito automático'".
  • Boleto Digital:  Através dessa opção, é possível realizar o filtro de contratos indicados ou não como '"Boleto Digital'".


Através da tela é possível ter acesso a duas Abas:

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titleRemessa Geral

Nesta Aba é possível realizar a geração em massa da remessa de acordo com os filtros indicados. Após preencher os filtros e clicar na opção ' "Gerar o arquivo de Remessa'", o sistema busca as mensalidades geradas que estão de acordo com o filtro.


Após listar as mensalidades, o sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Nessa opção ficam disponíveis o número de boletos e o total dos valores gerados nesta remessa.


Caso clique na opção '"SIM'", o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.


Após a confirmação o sistema salva o arquivo no caminho indicado na tela de geração.


Além disso, o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba "Registro de Remessas", indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

Informações

Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.



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titleRemessa Manual - Cobrança Avulsa

Nesta aba é possível realizar a cobrança avulsa, ou seja, selecionar apenas um beneficiário/contrato para gerar a remessa específica deste contrato.

Através da opção "Busca", é possível realizar a pesquisa do titular da cobrança, Nome da empresa (PFF), código do contrato e listar apenas mensalidades geradas no dia corrente. Ao indicar uma opção e realizar a busca, o sistema lista as mensalidades que estão dentro do filtro selecionado.


A partir do momento da listagem, é possível inserir a mensalidade manualmente clicando no botão onde é inserida apenas a mensalidade selecionada, ou clicar no botão onde serão inseridas todas as mensalidades que estão listadas. E, caso queira retirar a mensalidade da tela de geração, basta clicar no botão que a mensalidade sairá da tela.


A partir do momento da inserção, basta clicar no botão "Gerar o arquivo de remessa".


O sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Nessa tela, ficam disponíveis o número de boletos e o total dos valores gerados nesta remessa.


Caso clique na opção "SIM" o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.


Após a confirmação, o sistema salva o arquivo no caminho indicado na tela de geração.


Além disso, o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba "Registro de Remessas", indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.

Informações

Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.




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titleConsulta de Remessa Gerada

Através do caminho: Movimentação > Remessa > Consulta de Remessas Geradas, é possível ter acesso à tela de remessas geradas.


Através dessa tela é possível filtrar por local de pagamento e/ou data de geração da remessa. Clicando no botão , são listadas todas as gerações realizadas, sendo possível excluir os registros de geração através do botão ' "Excluir'".


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titleExclusão do Arquivo de Remessa da Mensalidade

Através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da Cobrança (Ctrl + F8) > Aba "Registro de Remessa", é possível ter acesso à remessa gerada.


Através da tela de registro da remessa, é possível realizar a exclusão da mesma, através do botão .

Informações
titleDireito

Necessário ter o direito: '"EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA'".


Onde a remessa é excluída da mensalidade.



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titleReferências

Local de pagamento



Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: L. M. 15/12/2022

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