Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Revisão QA Documentação
Escrito por: H. S.
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
Âncora
top
top

Web Prestador: faturamento simplificado



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Links úteis


Âncora
objetivo
objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

São considerados faturamentos simplificados aqueles procedimentos usuais e básicos como consultas ou exames simples (Exames de laboratórios simples ou procedimentos oftalmológicos), portanto todos que não precisam acrescentar itens ou processos a mais para ser executado.

Ex.: Ao realizar uma consulta, ou um exame de creatinina, o prestador consegue fazer o faturamento após a guia ter sido autorizada e o mesmo ter executado.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • Simplificar ao prestador o faturamento de suas guias básicas para enviar a Operadora, sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro. Através do faturamento simplificado:
    • Há transparência no processo.
    • Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
    • O prestador informa exatamente o procedimento liberado e fatura o mesmo.

Âncora
config
config

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos


Expandir
titleParâmetros

Parâmetros a se Eliminar em validados no módulo Contas > Configurações > Parametrização do Sistema > Aba "WEB Prestador" > Sessão "Faturamento Simplificado":

  • Data para contagem dos dias limites para faturamento simplificado/detalhado/seriado

Valor Data de emissão da guia - A contagem dos dias será a partir da data de emissão da guia,

Valor Data de validade da guia - A contagem dos dias será a partir da data de validade da guia.

Valor Data de liberação da guia - A contagem dos dias será a partir da data de liberação da guia

Valor Data de realização (Ambulatorial) ou Data de Alta (Internação) da guia - A contagem dos dias será a partir da data de realização do atendimento Ambulatorial da guia ou, quando Internação, a partir da data de alta.

  • Executante da conta médica

O parâmetro indica quem será o executante da conta médica quando o faturamento for simplificado.

Valor Executante da guia - Quando informado, o sistema irá buscar o executante da guia para gerar a conta médica no nome do prestador executante.

Valor Local de atendimento da guia - Quando informado, o sistema pegará o Local de Atendimento que consta na guia para gerar a conta médica no nome do prestador do Local de Atendimento.

  • Nº de dias após a liberação da guia para o alerta de guias não faturadas

Número de dias, a partir da liberação da guia, no qual será apresentada uma mensagem na tela do prestador, indicando quais ainda não foram faturadas.

Valor Numérico a Exemplo: 120


Expandir
titlePermissões de direito

Permissões:

WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema irá alertar, ao entrar na web, que há guias pendentes para faturar.

WEB PRESTADOR - OBRIGA ANEXO FATURAMENTO SIMPLIFICADO - Se o operador/perfil tiver esta permissão, o sistema obriga inserção de anexo ao realizar o faturamento.

  • O processo de faturamento simplificado consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, estando autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.


Expandir
titleFaturamento Simplificado

Acessando a Web Prestador > menu Faturamento > Simplificado, é demonstrada a tela de filtros para localizar ou informar as guias a serem faturadas.

  • Previsão de Pagamento: Data prevista para o pagamento da guia autorizada;
  • Período de faturamento: Compreende o período do calendário do prestador;
  • Contratado: Nome do contratado, Local de atendimento;
  • Executante: Nome do Médico/Corpo Clínico;
  • Período entre: Período que compreende a pesquisa das guias;
  • Data de execução: Data em que a guia foi atendida pelo prestador;
  • Número de autorização: Respectivamente o número da guia liberado pela Operadora;
  • Código do procedimento: Listar, por código de procedimento, as guias que serão faturadas;
  • C.I.D.: Código do Cadastro Internacional de Doenças;
  • Tipo: Se é guia de Consulta ou Internação;
  • Regime: Urgência ou eletiva;
  • Necessário enviar documentação física: Se tem ou não documentação física;
  • Laudos: Se tem laudo ou não, e se ele está pendente;
  • Congênere: Conforme as congêneres cadastradas na operadora;
  • Ordenação: Por nome de usuário ou por número de guia;
  • Quantidade de guias listadas: Quantidade de guias listadas quando clicar em "Listar autorizações".


Informando o número de autorização da guia para realizar o faturamento simplificado:


Ao "Listar autorizações", as informações serão demonstradas e as guias informadas abaixo gerarão o faturamento simplificado.


Expandir
titleInserindo anexo na guia/conta antes de faturar

Neste ponto ao selecionar uma das guias o sistema habilita uma área conta diferente do procedimento citado acima, que serve para inserir um anexo na guia para a geração na conta médica, como funciona?

Após ter sido feito os filtros acima, são disponibilizadas as guias a faturar, devendo escolher uma guia para inserir o anexo ao clicar no botão "Mostrar detalhes"():


Dica
titleSelecionando mais de uma guia

Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.


Será exibido a área “conta”, no qual fica disponível para inserir anexos na conta para faturar a guia.

 Selecionando a guia a ser faturada, inserindo um anexo no botão “Escolher ficheiro”, e clicando no botão “Faturar guias marcadas”.

Ao clicar em faturar guias marcadas, o sistema fará o faturamento.


Informações
titlePara anexar documentos, tem que ter o direito

Para ser possível inserir anexos é necessário ter o direito "WEB PRESTADOR - ANEXAR ARQUIVOS NO FATURAMENTO".


Marcar a opção "Guia" e clicar em "Faturar guias marcadas:


No topo da página, é demonstrada a conclusão do processo de faturamento e consta a liberação do protocolo, onde é possível verificar em qual lote/conta se encontra o faturamento realizado.

No protocolo de faturamento de guias ficarão disponíveis a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento; auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.


Expandir
titleConta Médica

Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.

Podemos acessar, através do menu:

Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)

Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)

Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento

Após localizar pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.


No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta. Como o procedimento é simplificado, é realizado o faturamento somente do procedimento liberado em guia.

Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.


É disponibilizada a conta com seu respectivo número e, pelo botão "Procedimento da conta (F10)" é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada.


Expandir
titleVerificando um anexo vindo da web pelo prestador no lote de contas

Módulo Contas > menu Movimentações >  Digitação de contas >  pesquisando a conta 1098 >  Aba “Informações da conta” Botão direito do mouse > Anexos:


O anexo inserido na guia faturada será exibido na conta médica.

Dica
titleSelecionando mais de uma guia

Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.




Âncora
links
links

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleLinks úteis

Web Prestador – Faturamento seriado

Web Prestador - Faturamento seriado múltiplo

/wiki/spaces/DES/pages/9277924

Cadastro de Prestadores

Faturamento de Honorário Individual


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Voltar ao início


Revisado por: F. G,  ; D. R.,  

...