Criação e processamento de remessas Na tela da DMED, clicar na opção de "Novo", para iniciar a geração.
Nessa tela, temos o filtro de "Competência" e os campos "Processado" e "Mostrar na web", onde: - "Competência": sinaliza a competência em que os registros serão processados. Por exemplo, filtrando por "01/2022", trará todas as mensalidades pagas dentro do mês de janeiro do ano de 2022;
- "Processado": indica se a "Competência" foi processada. O mesmo só será marcado como "Sim", caso o processamento tenha ocorrido e não existam inconsistências;
- "Mostra WEB?": indica se os registros processados podem ser exibidos para consulta no portal dos "Beneficiários" na WEB.
Preencher a competência que deseje gerar e salvar. Caso haja alguma competência do período aberta, o sistema lhe informará e impossibilitará que salve o período informado.
Para prosseguir será necessário realizar o Fechamento de competência Aviso |
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No Fechamento de competência foi implementado uma trava que impossibilita o Fechamento de competência caso as competências anteriores na DMED não esteja gerada, ou tenha sido gerada e processada com erros. Esse recurso estará disponível a partir da versão 08/2023. |
Após criar uma remessa para DMED, ela será listada na grid Relação das competências:
Para processar a remessa, acesse a remessa desejada, e na aba Informações da remessa, clique na opção processar período:
Ao concluir, uma mensagem de "Processo concluído!" será exibida.
Após a conclusão do passo anterior, iniciar o processamento das inconsistências, clicando no botão “Processar”.
Após a conclusão, é possível consultar o resultado das inconsistências, caso existam. Quando não houver, o sistema irá emitir um alerta informando que não foram encontradas.
Informações |
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É necessário corrigir as inconsistências para que não impeça o fechamento de competências do módulo estrutural. Para situações especificas, é possível realizar a correção e reprocessar apenas o contrato que continha o erro. |
Para reprocessar um contrato específico, utilize a opção do menu suspenso:
Indique o código do contrato e clique em OK. Feito este processo, realize o reprocessamento das inconsistências para verificar se o erro foi corrigido. |