Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 25 Próxima »

Descrito por: H.S.
 



Web Prestador - Demonstrativo de pagamentos




Módulo para publicação: Web Prestador

Módulo Web Prestador / Relatórios / Demonstrativos / Demonstrativos de pagamentos

News (comentário Qualidade, por favor, não retirar)

Objetivo

O que é?

  • Permitir ao prestador acessar seus demonstrativos de pagamentos e fazer o envio de notas fiscais.


Ex.1 Quando o lote estiver fechado é possível que o prestador acesse o demonstrativo para identificar os pagamentos ou se houve glosa.

Ex.2 Quando o lote esta fechado o mesmo possui um valor final de 1000,00 por exemplo, desta forma fica possível ao prestador fazer o envio de duas notas de 500,00 para compor o valor final do demonstrativo.


Quando cadastrar/usar?

  • Quando a Operadora autorizar o acesso ao demonstrativo e a este tipo de envio de composição de valores.
Funcionalidade

Corrigir Funcionalidade, 

  • A funcionalidade esta em que o prestador pode acessar os lotes de sua competência quando fechados e liberados pela operadora, para checar dados do pagamento, analiticamente. e dados referente a nota fiscal.
  • A função também pode ser necessária quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
  • Apresentar notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos caso seja necessário para a operadora.
  • Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas sendo a maior ou menor, deve ser igual ao do valor do lote, ou ainda por não identificar os dados de validação como CNPJ do prestador, ou da operadora.
Operacionalização


 Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos

No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W) 

Liberar a opção de demonstrativo opção

Fornecer Comprovantes de pagamento = SIM




No contas médicas > configurações > Liberação de lotes, pagamentos e indicadores médicos na Web.

Deve estar liberado o lote para que o prestador tenha acesso.



É necessário que no cadastro do prestador na aba impostos esteja definido o layout para validação de NFS-e

  • Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:

 Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos > campo Layout para validação de NFS-e



 Parâmetros

Para que seja possível anexar na web prestador, dentro do demonstrativo é necessário ter o parâmetro abaixo informado; 

Utiliza o processo de análise de nota fiscal? 


Os outros dois parâmetros são relevantes para a visualização na tela para o prestador, Parâmetros abaixo.. 

Controle de encaminhamento de nota fiscal: 

Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador? 


 Módulo Contas> Configurações> Parametrização do sistema> Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento 

  • Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando sim demonstra a imagem de CLIP pra anexar na web.
  • Controle de encaminhamento da nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar ou não automaticamente o envio da nota fiscal.
  • Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da web prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da web prestador.



Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa ,  na restrição de acesso ou para o perfil ou para o usuário.  **************

Contas > Configurações > Restrição de acesso  (Perfil ou no Cadastro de Usuários)

WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA 


 Demonstrativos de Pagamentos

Na tela de demonstrativo de pagamentos há opção de outros relatórios de demonstrativos usando a opção de detalhes pelo botão Detalhe

É demonstrado os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e permissões que se tenha no operador.


ÍconeDescriçãoOperação

Recibo em CSVGera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por virgula a ser importado em planilha eletrônica).

Recibo SimplesGera recibo em tela simplificado.

Recibo CompletoGera o recibo em tela completo, com dados de beneficiário e procedimentos executados

Demonstrativo TISSGera demonstrativo no formato do TISS

Demonstrativo Análise de Conta em XMLGera demonstrativo no formato XML no padrão TISS para análise de conta

Demonstrativo de pagamento em XMLGera o demonstrativo de pagamento em XML no padrão tiss, referente ao pagamento

Anexar NF-ePor este é possível realizar a inserção do anexo de NF-e

Tela de Recurso de GlosaEste ícone habilita somente quando no arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador.

Glosas de PagamentoDemostra um relatório informando o que foi glosado.

Nota recusadaQuando apresentar este ícone é porque a nota foi recusada, clicar no ícone para ver o motivo.

ConfirmadoConfirmação de que a nota foi aceita, e o pagamento segue o processo dentro da operadora.


Segue alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente.

 Recibo em .CSV

Ao clicar nesta opção é gerado e baixado na pasta definida para download do operador os arquivos relacionados abaixo:

Recibo Simples

Recibo Analítico


 Recibo Simples



 Recibo Completo

 Demonstrativo de pagamento TISS

 Demonstrativo de Analise de contas XML

Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS 

 Demonstrativo de pagamento em XML

Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS 

 Tela de Recurso de Glosa

 Documento em construção



Este documento está em processo de criação e em breve estará disponível.

 Glosas de Pagamento

As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos ou .CSV ou em .PDF, Basta selecionar o formato do arquivo que se deseja.


Em .CSV



Em .PDF


 Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento
  • Ao acessar a Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento
  • O sistema disponibiliza o botão de anexo de nota fiscal, permitindo que seja anexado esta, além de permitir anexar mais notas para compor o valor desde que as séries sejam diferentes.

Neste caso o processo fica desta forma.

Na tela de demonstrativo de pagamento faço localização do(s) lote(s) que será inserido a nota fiscal.

Checando pelo Recibo simples temos o valor total que o prestador deve apresentar, o que pode ser feito por uma nota fiscal única ou composta, por mais de uma nota.


Clicando sobre o clips, temos a tela de anexo de nota fiscal, no padrão por XML.

Nesta tela vamos anexar a(s) nota(s) no padrão para ser inserido no lote de demonstrativo do pagamento.

Clicando no botão 'Anexo' vamos escolher o arquivo

Será aberto a tela de localização do arquivo em estação do usuário que deve identificar o arquivo conforme padronizado.

Clicando em abrir o mesmo será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador, informar a serie da nota e clique em enviar que será realizando a validação. com retorno em tela.


Quando em duas notas então informar uma nota por vez, informe o numero de série a exemplo.


Ao clicar em enviar o sistema faz o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso é emitida."

 Envio de duas notas

Neste caso vamos demonstrar o envio de duas notas que compõe o valor final do prestador.

Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando respectivamente na mesma ordem a série.

As duas notas, como o valor em nosso caso corresponde a 1031,70 as notas foram divididas



 Erros que podem ocorrer

Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote)


Quando na inserção das duas notas o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote)


Ao tentar enviar uma nota sem numero de série e sem anexar a nota.


Ao tentar enviar uma nota que não foi anexada.

 Excluindo a nota adicionada

Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão 'Adicionar outro anexo' o sistema libera o ícone de imagem da 'Lixeira' clique sobre esta opção que a nota será retirada do anexo.


Notas de Rodapé

XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora e arquivos de layout padrão, notas fiscais eletrônica.

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos