Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 13 Próxima »

Escrito por: Bruna Zani Alves da SIlva
 

Geração A500 de Aviso



Módulo para publicação: PTU

Objetivo

O que é?

  • O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso o mesmo será contabilizado.
  • Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.
Funcionalidade
  • Realizar a geração do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.
Operacionalização
 Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos
  • O A500 de aviso é gerado antes da geração do arquivo A500.
  • No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.

 Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso

  1. Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).

  2. Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada):  Deve ser informado as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.

 Geração do A500 de Aviso

Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.

   Ao clicar no botão para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:

 Avulso

 Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino.

  • Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
  • Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
  • Operador: Registra o operador que esta logado gerando o arquivo.
  • Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, a contar da data de geração do arquivo.
  • Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.
  • ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.

  Após preencher os filtros, deve-se clicar em para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar no A500 de aviso. 

  Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo.

  • Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar no arquivo.
 Em Massa

  • Unimed destino do arquivo: Neste caso pode ser selecionado uma Unimed ou mais clicando no ícone >.
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
  • Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.
  • Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.

 Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada, que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.

 Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira apresentar a mensagem:

Clique no botão   e salve o arquivo.

Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV

Após esse processo, o arquivo ficará disponível no local indicado para salvar.

Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.

Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:

Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.

Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.

Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.

 Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado)

Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.

Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520

Na tela “Relatório A500”, preencher os dados abaixo e clicar no ícone .

  • Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
  • Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para o qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
  • Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".

A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. O fechamento da competência é feito através do módulo Contas Médicas > Configurações > Competências:

Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”:

Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:

O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:

Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:

Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado:

Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: T.M.,


  • Sem rótulos