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Escrito por: S. S.
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Ordem de pagamentoSumário» Objetivo» Funcionalidade» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos» Operacionalização» Links úteisMódulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamentoID: 111052191
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O objetivo dessa tela é demonstrar o funcionamento da ordem de pagamento e geração do arquivo de remessa da ordem de pagamento para pagamentos dos documentos e notas fiscais.Voltar ao início |
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Geração de arquivos de remessas para pagamentos através de:
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Ordem de Pagamento Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
Botões:
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
Na opção de filtro, clicando no ícone inserir documentos , o sistema apresenta um uma tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com conforme os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.
Após finalizar o processo de inserir os documentos dentro da ordem de pagamento, fechar e autorizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento Expandir | | title | "Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"
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Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas. Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais: Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta): Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado. É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.
Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento pagamento |
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Este recurso é utilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos: Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais. Filtros:
Após clicar no botão Executar , o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento: Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Código de retenção 0561) para o período de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga. O O sistema Solus não realiza a emissão da guia juntocom código de barras para pagamento, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do órgão responsável. É possível imprimir um documento para ser arquivado junto com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir" . |
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Pagamento de prestadores de serviço |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |