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Chave
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Escrito por: L. D.
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🎯 Objetivo
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🎯 Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre a tela de geração de arquivo de remessa de cobrança presente no módulo financeiro.Módulo Financeiro.
✅ Funcionalidade
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✅ Funcionalidade
Enviar e registrar o arquivo gerado para controle dos documentos que a operadora Operadora tem a receber.
💻 Operacionalização
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O arquivo de remessa é gerado através do pelo caminho:
Módulo financeiro Financeiro > Contas a receber > Remessas > Geração de arquivo de remessa de cobrança:
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Banco: O o banco é o local de pagamento, onde para aparecer nas opções, o campo de modalidade deve deverá estar marcado como "B “B - Cobrança bancária" bancária” ou "D “D - Débito em conta" conta” no cadastro de locais de pagamento de cobranças, presente no módulo estruturalMódulo Estrutural.
Layout: Selecionar selecionar o layout determina determinará como o arquivo de remessa será gerado pelo sistema.
Caminho + Nome do arquivo: Após após a definição do banco e do layout, o campo “Caminho + Nome do arquivo“ determina para determinará qual é o destino do arquivo de remessa.
Controla numeração de remessa: Neste nesse campo, caso esteja marcado como “SIM“, o sistema vai salvar salvará o número da remessa conforme os arquivos gerados. A contagem é feita sequencialmente.
Número sequencial do arquivo de remessa: Este esse campo mostra o número que será gerado na próxima remessa.
Vencimentos: O o campo de vencimentos pega mostra todos os documentos a receber que tem vencimento entre as datas preenchidas.
Data de geração: Determina determina quais documentos serão puxados apresentados entre as datas preenchidas.
Estabelecimento: Ao ao selecionar um estabelecimento, o sistema estará gerando gerará a remessa especificamente do estabelecimento selecionado.
Tipo de contas a receber: O demonstra o tipo de conta especifica específica, se é uma nota fiscal, documento de imposto, etc.
Tipo de documento: Determina determina se é boleto, recibo, etc.
Arquivos de remessa: Este esse campo determina se a remessa será gerada com todos os documentos ou apenas com os que não estão inclusos em outro arquivo de remessa.
Número do documento: Filtra filtra apenas o documento indicado.
Nome do pagador: Este esse campo permite filtrar pelo nome exato de quem vai pagar o documento.
Ícones | Botões | FunçãoDescrição |
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Image Modified | Pesquisar | Localiza os documentos a partir dos filtros utilizados. |
Image Modified | Gerar Remessa | Gera a remessa dos documentos encontrados. |
Dica |
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Só é possível gerar a remessa após localizar os arquivos |
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Ao preencher os campos referentes aos documentos desejados, e clicar em “Pesquisar” (Image Added), o sistema apresentará todos os documentos, informando o nome do pagador, o vencimento do documento, o número de identificação e o valor.
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📝 Sumário
▪️ Objetivo
❗ Manuaiscomplementares SolusLink do manual que está no Solus SaúdeLink do manual que está no Solus Saúde
🔗 Links úteis
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title | Expandir se houver necessidade |
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Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |