Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Revisão QA

...

...

...

...

...

...

Escrito por: S. S.
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid

Âncora

Top

topo

Top

topo

 



Ordem de pagamento



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento

ID: 111052191 


Âncora
Objetivo
objetivo
Objetivo
objetivo


Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O objetivo desse processo dessa tela é gerar odemonstrar o funcionamento da ordem de pagamento e geração do arquivo de remessa da ordem de pagamento para pagamento pagamentos dos documentos e notas fiscais.Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade
func
Funcionalidade
func


Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade

Geração de arquivo arquivos de remessa remessas para pagamento pagamentos através de:

  • Códigos de barras / boleto
  • Pagamentos via TED/DOC
  • Via PIX
Voltar ao início
  • Geração de ordem de pagamento;
  • Apuração e geração da DARF para recolhimento de tributos;

Âncora
Config
conf
Config
conf


Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos


Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleConfigurações/Requisitos

As Configurações de autorizadores podem ser definidas em: (Módulo) Para que o operador consiga realizar a autorização da ordem de pagamento é necessário que o mesmo esteja configurado junto aos autorizadores junto aos níveis de autorização. Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.


Image Added

Image Added



Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleParâmetros
note

Para parametrizar o sistema Solus para Ordem de pagamento,  segue  abaixo os parâmetros para poderem realizar as configurações.


Definição de relatório padrão da ordem de pagamento. O modelo selecionado será o modelo impresso ao clicar no botão imprimir da ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Relatório Padrão para impressão da ordem de pagamento 


Image Added


Para a geração de arquivo para crédito em conta corrente, caso o estabelecimento esteja preenchido e esteja configurado para considerar os dados do estabelecimento, no arquivo serão enviados dados como CNPJ, nome e endereço do estabelecimento cadastrado na ordem, caso contrário serão enviados dados da operadora, acesse módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?


Image Added


Ao gerar arquivo para crédito em conta corrente (Ordem Pgto), questionar se deseja enviar email para os credores "Envio de extrato de pagamento por e-mail", verificar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Geração arquivo credito em conta> Ao gerar arq. crédito em conta corrente, enviar e-mail para os credores


Image Added


Para marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento?


Image Added


Na ordem de pagamento, valores superiores a este serão enviados como TED. Os valores inferiores serão enviados como DOC, é possível configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Valor superior enviar com TED


Image Added


Existe um parâmetro que quando selecionado a opção de somente incluir através de filtros, a tela fica mais rápida, onde pode alterar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Permitir que seja inclusos documentos através do Grid ou da tela de Filtros


Image Added


Para gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicredi CNAB 240 é preciso configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicred CNAB 240?


Image Added




Painel
borderWidth2 px


Expandir
titlePermissões de direito

Direitos relacionados aos processos dentro da ordem de pagamento:

    • ESTORNAR DOCUMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO NO FINANCEIRO
    • REABRIR ORDEM DE PAGAMENTO
    • EXCLUIR ITEM DA ORDEM DE PAGAMENTO COM ARQUIVO GERADO


Voltar ao início

Âncora
Operacion
operacion
Operacion
operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização


Expandir
titleCaminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento



Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.



Ordem de Pagamento

Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.



  • Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
  • Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
  • Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
  • Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
  • Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
  • Tipo de registro: Imprimir dados bancários do fornecedor:escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento, este campo é importante para a geração do arquivo de remessa, pois alguns bancos não aceitam o envio no mesmo arquivo pagamento de vários tipos diferentes (Ex.: PIX e Boleto), havendo assim a necessidade de geração e uma ordem para cada tipo de registro, desta forma é necessário ser indicado o tipo adequado para os itens que compõem a ordem.


Botões:

  • Aberta -  ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.


  • Não autorizar - é possível autorizar ou não a ordem de pagamento.


  • Autorizar -  para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento, o arquivo só pode ser gerado após a a autorização da ordem ter ocorrido.


Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento


Image Added


Image Added

Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento

Image Added

Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento

Image Added

Gravar os documentos na ordem de pagamento

Image Added

Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta

Image Added

Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções


Na opção de  filtro, clicando no ícone inserir documentos Image Added, o sistema apresenta uma tela onde é possível filtrar os documentos conforme os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.


Image Added



Informações

Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram indicado código de barras no sistema.


Após finalizar o processo de inserir os documentos dentro da ordem de pagamento, fechar e autorizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento


Image Added


Através do botão direito é possível verificar informações de opções de impressão, envio de extrato de pagamento por e mail, log de alterações entre outras.




Expandir
title"Layouts do Oracle" - Unicred CNAB240 V101"

Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.


Image Added



Image Added


Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima.  No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:


Image Added

Image Added


Image Added


Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):


Image Added


Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.


Image Added


Image Added


É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.


Image Added

Informações

Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.


Image Added


Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento


Image Added



Expandir
titleOutros layouts disponíveis


Expandir
titleSantander CNAB240 V060

Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento, utilizando o layout “Santander CNAB240 V060", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added

                                                                       Image Added


Após cadastrar a conta, será necessário emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                   Image Added                                                                    Image Added                                                                      Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.     

                                                             Image Added

Image Added                                                                    Image Added


Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                     Image Added 


Expandir
titleSicredi CNAB240 V101

Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicred CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                      Image Added

                                                                       Image Added


Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.                                                                      

Image Added          Image Added                                                                       Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

Image Added

                                                                       Image Added                                                                       Image Added


Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                       Image Added


Expandir
titleItaú CNAB240 V082

Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Itaú CNAB240 V082", será necessário cadastrar o layout, em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added

                                                                       Image Added


Após o cadastro da conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada, antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added                                                                     Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added                                                                 Image Added


Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                       Image Added


Expandir
titleBradesco CNAB240 V089

Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 V089", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added                                                                      Image Added


Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                       Image Added                                                                    Image Added                                                                       Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

                                                                       Image Added                                                                     Image Added                                                                      Image Added


Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                      Image Added


Expandir
titleSicoob CNAB240 V087

Para a gerar um arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Sicoob CNAB240 V087", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added


Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added                                                                       Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.


Image Added                                                Image Added                                                                    Image Added


Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                       Image Added


Expandir
titleBanco do Brasil CNAB240 V3

Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Banco do Brasil CNAB240 V3", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added

                                                                       Image Added


Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                       Image Added                                                     Image Added

                                                                       Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

                           Image Added                                                                       Image Added                                                                     Image Added


Após a ordem de pagamento ser gerada, fechada e autorizada, podemos criar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                       Image Added


Expandir
titleUniprime oeste CNAB240 V101

Para a gerardo o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Uniprime CNAB240 V101", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                  Image Added                                                                   Image Added


Após o cadastro da conta, é preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                      Image Added                                                                  Image Added                                                                       Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

                                                                 Image Added                                                                      Image Added        Image Added


Após a ordem de pagamento forr gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                        Image Added


Expandir
titleCaixa econômica CNAB240 V024

Para a gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Caixa econômica CNAB240 V024", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added


Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added

Image Added


Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento poderá ser gerada.

                                                                       Image Added                                                         Image Added                                                                      Image Added


Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                      Image Added


Expandir
titleBradesco CNAB240 PIX V1

Para gerar o arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “Bradesco CNAB240 PIX V1", será necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Contas.

                                                                       Image Added                                                                       Image Added


Após cadastrar a conta, será preciso emitir um documento, indicando a conta cadastrada antes de gerar a ordem de pagamento.

                                                                 Image Added                                                                       Image Added

                                                                        

Após a configuração da conta e a emissão do documento, a ordem de pagamento pode ser gerada.             

                                                     Image Added

Image Added                                                                        Image Added                                                                    Image Added


Após a ordem de pagamento for gerada, fechada e autorizada, podemos gerar o arquivo para crédito em conta corrente.

                                                                       Image Added



Expandir
titleCriar DARF de recolhimento de tributos

Este recurso é utilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos:

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais.


Image Added

Filtros:

    • Período de apuração: inserir o último dia do mês do período de apuração (Ex.: 31/10/2023).
    • Vencimento: Indicar a data de vencimento da guia que será gerada para recolhimento do tributo, lembrando que só serão localizados os documentos de impostos que estão com esta mesma data de vencimento. (Ex.: Para o IR normalmente o seu vencimento é no dia 20 do mês subsequente a apuração do imposto, no caso onde a apuração é do mês 10/2023 o vencimento seria 20/11/2023)
    • Tipo do imposto: indicar o tipo de imposto.
    • Código de retenção: escolher o código de retenção, lembrando que este código respeita o tipo de imposto indicado no campo acima.
    • Situação dos documentos: indicar quais situações dos documentos que deseja localizar.
    • Estabelecimento: caso seja indicado um estabelecimento neste campo, só será localizado documentos do imposto referente ao estabelecimento em questão.
    • Conta bancária: ao indicar uma conta bancária neste campo, o sistema só irá localizar documento de impostos proveniente a documentos principais que foram gerados/pagos na respectiva conta bancária indicada.
    • Tipo de pagamento: Caso queria localizar somente impostos proveniente a tipos específicos de documentos, (Ex.: Somente pagamento de fornecedor - NFe).
    • Valor dos juros e Multa: Caso a DARF esta sendo paga em atraso e será necessário o pagamento de juros/multa, indicar os valores junto a estes campos. 
    • Valor de compensação (-): Caso tenha um valor de compensação deve ser indicado junto a este campo.
    • : Ao selecionar esta opção o sistema não gera na ordem de pagamento. 
    • : Ao selecionar esta opção o sistema só irá localizar impostos onde o seu documento principal (Documento que originou o imposto) já esteja pago.

Após clicar no botão Executar Image Added, o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento:

Image Added

Image Added


Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Código de retenção 0561) para o período de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga.

O sistema Solus não realiza a emissão da guia com código de barras para pagamento, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do órgão responsável.

É possível imprimir um documento para ser arquivado com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir" Image Added.


Image Added


Image Added

Voltar ao início

Âncora
Ref
links
Ref
links


Voltar ao início

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis
Âncora
NotasNotas
Atenção
Aviso
title

Pagamento de prestadores de serviço

Baixa de documentos (Sem pagamento)

Planilha de contas a pagar


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Voltar ao início

Revisado
Editado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
R. Z.,    
Revisão textual: V. F.,