Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
Top
 



Web Prestador – Faturamento seriado múltiplo



Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Referências


Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O objetivo da tela de faturamento seriado é:

  • Faturar um procedimento mais de uma vez em dias diferentes, para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário. São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.  
  • Gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.

Voltar ao início


Âncora
Config
Config

Painel
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#B4044a
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Os Parâmetros ou Permissões e de direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não serem ser realizadas no sistema. , seja via módulo ou via acesso web prestador.

Estas Essas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador, permitindo ou barrando atividades do mesmo.

Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleConfigurações/Requisitos

Na tela de cadastro de procedimentos, a configuração de requisitos do procedimento no campo "Procedimento seriado?" precisa constar como "Sim". Caso esteja informando como procedimento seriado como "Sim", na web será identificado como possível seu faturamento mais de uma vez no dia, para isto, siga o caminho, Módulo : Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos.

Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleParâmetros

Na tela de parametrizações do sistema do módulo contas, neste caso, destacamos o parâmetro de impacto no faturamento seriado múltiplo, que esta está na sessão de Faturamento seriado e neste . Nesse, o parâmetro é "Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo", se configurado como "Sim", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no pela opção de faturamento seriado múltiplo web, siga o caminho,  módulo :

Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":


Descrição do parâmetro e valores:

  • Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo.

Caso selecione a opção "SIM" o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas

no

na opção faturamento "seriado múltiplo web".

  • Valor Sim
-
  • Impede que a guia vencida seja faturada
no
  • na opção faturamento "seriado múltiplo".
  • Valor Não
-
  • Permite que a guia vencida seja faturada
no
  • na opção faturamento "seriado múltiplo".
Painel
borderWidth2 px
Expandir
titlePermissões de direito

As permissões e de direitos servirão para barrar ou permitir , algumas ações no processo de faturamento seriado múltiplo, são eles relatados a seguir:

WEB PRESTADOR - FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador realizar o faturamento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE MATMED NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar materiais e medicamentos junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE OPME NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE PACOTE NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar um procedimento de pacote junto com procedimento seriado múltiplo.

WEB PRESTADOR - PERMITIR FATURAMENTO DE TAXA NO FATURAMENTO SERIADO MULTIPLO - Permite ao Prestador faturar taxas junto com procedimento seriado múltiplo.

Âncora
Operacion
Operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
  • O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manual Cadastro de prestadores. Quando a guia estiver autorizada pela Operadora, poderá iniciar o processo de faturamento. Lembrando que se o procedimento for executado apenas uma vez, não terá motivo para faturá-lo pelas quantidades.


Expandir
titleRealizando o faturamento do procedimento seriado múltiplo

Ao realizar o faturamento do procedimento seriado mútiplo pelo caminho, Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo, informar o número da autorização e clicar em "Listar autorizações".


Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento.

Devem ser preenchidas uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário.

Descrição da tela:

  • Procedimento: vem preenchido conforme a guia autorizada;
  • Data do atendimento: data Data de realização do atendimento;
  • Hora Inicial: hora Hora inicial da realização do atendimento;
  • Hora Final: hora Hora de finalização do atendimento;
  • Escolher arquivo: caso Caso seja necessário apresentar à Operadora algum documento solicitado ao beneficiário pelo prestador no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador, devem ser anexados neste nesse campo.


  • Tipo de atendimento: são São listados todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "3 - Terapias";
  • Tipo de Saída: todos Todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.


  • Conferir: demonstra Demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.
  • Faturar guia: realiza Realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
  • Quant. atendimento: o O número de atendimentos que foram atendidosfeitos.


Ao pressionar o botão "Faturar Guia", será gerada a tela de emissão do faturamento e a tela do protocolo.


Em verde, é demonstrado aparece a mensagem de que a guia foi faturada com sucesso, oferecendo a opção de imprimir o protocolo na opção clique "aqui".

Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrado na imagem acima.

No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando, assim, o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.

Expandir
titleConta médica

Após o prestador realizar o processo de faturamento do procedimento e, conforme os dentro dos parâmetros, a conta médica é gerada e inserida em um lote automaticamente.

Podemos acessar, através dos caminhos nos menus:

  • Módulo Contas > Movimentações > Lotes/Faturas (informando na busca pelo número do lote que consta no protocolo);.
  • Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta que consta no protocolo);.
  • Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).

Utilizaremos a opção de "Faturamento de Guias" , para demonstrar as informações do processo de faturamento.

Pelo botão "Editar Conta" , disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro dele.

Na grid "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta, pois o procedimento é seriado múltiplo, isto é, foi faturado um procedimento múltiplo de vários dias de atendimento.


Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.


Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se foram faturados seis procedimentos na web prestador, na conta haverá os seis.

Através do botão "Procedimentos da conta (F10)", a conta é será disponibilizada através de pelo seu número e é possível visualizar o procedimento e a quantidade dentro deste desse faturamento:

Expandir
titlePara cooperativas que utilizam o protocolo de transação (PTU) descrição específica ou descrição no PTU

No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou  Mat/med.

No cadastro do procedimento:

No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba  Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.

Image Added

No cadastro do produto:

Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.

Image Added


Expandir
titleProcedimento: Descrição PTU/Produto solicitado

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.

Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.

Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.


Image Added


Ao preencher:


Image Added


Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

Image Added


Essa informação também fica na guia:

Image Added

Expandir
titleMateriais e Medicamentos e OPME: Descrição (PTU)

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:


Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:


Image Added


Ao preencher:

Image Added

Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:

Image Added


Para os casos de Faturamento de OPME genérico:

Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.

Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:


Image Added


É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:

Image Added


Ao preencher:


Image Added


Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:

Image Added

Voltar ao início

Âncora
Ref
Ref

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleReferências

Voltar ao início

Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por:
F
D.
G
R.
 12
,
nov
2022