Clicar em incluir
Selecionar a pessoa, após ter pesquisado pela pessoa, clique na opção F5 para ir para o próximo passo:
Será mostrada a tela do financeiro, referente a Manutenção em notas fiscais de saída.
- Campos a serem preenchidos.
- Total da nota: Valor total a ser gerada a nota fiscal avulsa.
- Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento.
- Conta Crédito: Qual conta de Crédito é que será feito o recebimento, (Verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta)
- Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa.
- Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leve em consideração o numero e a que se refere.
Clique sobre o botão salvar .
Será retornada a tela de nota fiscal avulsa, para que seja feito o recebimento da conta gerada.
Após clicado em Recebimento da conta, será gerado a tela de seleção da modalidade de recebimento.
Ao selecionar NÃO, para não recebimento em boleto teremos opções de dinheiro e cartões, mostraremos o recebimento em dinheiro, outras modalidades podem ser checadas no manual de modalidade de recebimento.
Preencher os campos Dinheiro, dinheiro entregue, e clicar sobre o botão Confirmar.
Tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clicar em OK.
O sistema encaminha para a tela final de recebimento no caixa. Clique me Finalizar.
Será retornado para a tela da nfs-e para fazer o envio a prefeitura.
Realizado o envio é possível em Enviar nota, e verificar a situação da nota, ou mesmo consultar a nota.
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