Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso. Ao clicar no botão Image Modified para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções: Image Modified Painel |
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| Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino. Image Modified - Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
- Operador: Registra o operador que esta logado gerando o arquivo..
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, a contar da data de geração do arquivo.
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em Image Modified para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar no A500 de aviso. Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo. Image Modified - Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar no arquivo.
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Painel |
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| Image Modified - Unimed destino do arquivo: Neste caso pode ser selecionado uma Unimed ou mais clicando no ícone >Image Modified.
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
Nesta opção, o sistema o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionaselecionada, que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso. Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira apresentar a mensagem:
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Clicar Clique no botão Image Modified e salvar salve o arquivo no computador.
Image Added Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:Image Removed Após esse processo, o arquivo ficará disponível no local indicado para salvar. Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido. Image Modified Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”: Image Modified Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso. Image Modified Image Modified Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso. Image Modified Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados. Image Modified Expandir |
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title | Cancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado) |
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| Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos. Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520 Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone Image Modified. Image Modified - Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para o qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
- Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. O fechamento da competência é feito através do módulo Contas Médicas > Configurações > Competências: Image Modified Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”: Image Modified Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar: Image Modified Image Modified O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes: Image Modified Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis: Image Modified Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado: Image Modified Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados: Image Modified |
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