Atualmente no documento possuímos apenas o fluxo relativo ao parcelamento com recálculo de impostos, porém como existe o parcelamento sem recálculo de impostos também, precisamos manter neste documento, ou criar um novo caso seja necessário criar um documento por tela, para inserirmos o fluxo da funcionalidade. Verificar com a Tati/Samantha por favor esta questão como fazer.
Para acessarmos o recurso utilizarei o caminho abaixo no módulo financeiro:
Dica |
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A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessado pelo módulo Contas médicas no caminho Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores. |
Inicialmente, no módulo verifico os pagamentos em aberto do prestador em questão no caminho Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço. Utilizo a opção de filtro por nome ou código do prestador de serviço e marco para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa acessar o recurso de parcelamento e filtrar pelo prestador em questão.
Após inserir o nome do prestador e clicar no botão "Pesquisar" ira retornar os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados. Com as setas verdes à direita pode ser adicionado os pagamentos a serem parcelados. Ao posicionar em um registro na grid de documentos em aberto e utilizar a seta apontada para baixo, o pagamento será adicionado para negociação. Para remover documento da grid de documentos negociados é necessário fazer o processo inverso clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior. Nota |
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Pode ser negociado mais de um pagamento de prestador, dês de que seja do mesmo prestador |
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados clicar no botão "Prosseguir" para dar continuidade ao processo.
Expandir |
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| Valor total dos documentos em aberto: Neste campo ira exibir a soma dos documentos que estão sendo negociados. Número de parcelas: Indica o número de parcelas que deve ser gerada da negociação. Primeiro vencimento: Indica a data do vencimento do primeiro documento, por padrão o Solus indica a data atual, porem este é um campo editável.
Aviso |
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Ao inserir o número de parcelas o Solus ira gerar a quantidade de parcelas com um valor proporcional ao total bruto. Os valores de cada parcela pode ser editado dês de que a soma de todas as parcelas seja igual ao valor bruto. Ao modificar a data no campo da primeiro vencimento, também será alterado as datas das demais parcelas com um intervalo mensal. As datas também podem ser editadas. |
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Após configuras as parcelas e clicar em prosseguir a rotina chega em sua tela final com o resumo dos pagamentos gerados. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK"
Para verificar as parcelas geradas acessar a tela de Pagamento de prestadores de serviço e listar os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado os dois pagamentos anteriores forma excluídos e fundidos para gerar as quatro parcelas conforme configurado no processo de negociação.
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