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Escrito por: S.S

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA

Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o parcelamento de pagamento de prestadores (sem recálculo de impostos) que permite negociar um ou mais pagamentos de prestadores que estejam em aberto.  Nesta rotina de parcelamento é gerado novo pagamento e parcelas e não é realizado o recálculo dos impostos.


Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade


Âncora
config
config

⚙️ Configurações

Manter apenas o requisito a ser escritoNão existe.

🛠️ Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Não existe.

Âncora
parametros
parametros

⚡ Parâmetros

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titleCrie um Título

Escreva aqui.

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permissoes
permissoes

🔑 Permissões de direitos

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titleCrie um Título

Escreva aqui.


Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores (Sem recálculo de impostos)

manual sem recalculo de impostos.png

Informações

A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo módulo Contas médicas, caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores (Sem recálculo de impostos).

 

Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Pagamento de prestadores de serviço.

Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.

manual sem calculo de impostos 2.pngmanual sem calculo de impostos 1.png

Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:

manual sem calculo de impostos 3.pngImage Removedimage-20240418-142930.pngImage Added

Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados, onde é possível definir os números de parcelas e vencimentos de cada uma.

Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados:

Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.

Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.

Nota

Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador

Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Confirmar" para dar continuidade ao processo.

image-20240418-142716.pngImage Added

Utilizando o exemplo acima, foi selecionado um pagamento no valor de 572,55, e está sendo parcelado este valor em dois vencimentos distintos, ao clicar em 'Confirmar' image-20240418-142508.pngImage Added o sistema alterará o pagamento original de 572,55, incluindo um desconto no valor de 286,27, para que o pagamento em questão fique com o valor da primeira parcela, em seguida será criado outro pagamento com o valor da segunda parcela de 286,27 junto ao contas a pagar:

Pagamento original:

image-20240418-143312.pngImage Added

Segundo documento criado correspondente a segunda parcela, esse documento é criado especificamente junto a planilha de contas a pagar com o tipo “Parc. Prestador“:

manual sem calculo de impostos 4.pngImage Removedimage-20240418-143650.pngImage Added

OBS: Não entendi para explicar quando funciona a parte de não calcular o valor dos impostos e também como gera as parcelas no contas a pagar e no pagamento de prestador…. não sei explicar essa parte?????????Para desfazer o parcelamento em questão, deve ser excluído a linha de desconto gerado junto ao pagamento de prestador original, ao excluir essa linha o sistema desfazer o parcelamento e exclui o documento gerado junto ao contas a pagar:

image-20240418-144158.pngImage Added

Após a execução da exclusão da linha junto ao pagamento, o valor do pagamento de prestador em questão volta ao seu valor original, e o documento de 'Parc. Prestador' não existe mais junto a planilha de contas a pagar:

image-20240418-144343.pngImage Added

Importante: Quando utilizado a opção de parcelamento sem recalculo de imposto, o sistema não realiza nenhum ajuste referente aos impostos já calculado inicialmente para o pagamento, ou seja, o pagamento utilizado como exemplo possuia um valor de 143,14 de INSS, mesmo após a realização do parcelamento a base de cálculo permanece igual a gerada inicialmente para o pagamento não afetando assim nenhum imposto já calculado na geração do pagamento original:

Antes da geração do parcelamento:

image-20240418-144912.pngImage Added

Após a geração do parcelamento, podemos observar que o valor 'base calculo' permaneceu o mesmo e o valor do imposto também não foi recalculado:

image-20240418-145118.pngImage Added

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titleDetalhes da tela

Após configurar as parcelas e clicar em confirmar, o sistema vai apresentar a mensagem “Parcelamento realizado com sucesso”. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".

manual sem calculo de impostos 5.pngImage Modified

Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de Pagamento de prestadores de serviço e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, o pagamento anterior foi excluído e fundido para gerar as duas parcelas, conforme configurado no processo de negociação

.Não entendi para explicar quando funciona a parte de não calcular o valor dos impostos e também como gera as parcelas no contas a pagar e no pagamento de prestador…

.

não sei explicar essa parte?????????

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R. C.,
Revisão textual: R. C.,
Editor(a): R. C.,