O objetivo deste manual é tratar sobre o cadastro que pode ser feito a qualquer momento; já o vínculo no cadastro do prestador ocorre somente se estiver acordado. É possível, inclusive, criar vários pacotes com valores distintos e/ou composições para um mesmo prestador.
Âncora
func
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1 px
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#B4044A
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Funcionalidade
Facilitar o processo de análise e pagamento de itens e valores negociados com os prestadores de serviços, de forma sintética e simplificada.
Âncora
operacion
operacion
Painel
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Operacionalização
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Lista de pacotes
Acesse o Módulo Contas médicas > Cadastros > Pacotes:
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Botões
Veja os botões:
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Nome
Descrição
Í
Incluir
Inicia o processo de cadastro de pacotes, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
Excluir
Exclui o pacote selecionado.
Salvar
Salva as alterações realizadas no cadastro de pacotes.
Desfazer
Desfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro de pacotes.
Imprimir
Imprime a listagem de pacotes.
Imprimir
Imprime o conteúdo do pacote.
Exportar
Exporta relação de pacotes em .CSV.
Sair
Fecha a tela de cadastro pacotes.
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Filtros de pesquisa
Indica todos os pacotes cadastrados no sistema, sendo possível buscar por:
Busca por nome do pacote contendo;
Busca por nome de prestador contendo;
Busca por código contendo;
Busca por código do PTU contendo.
Todos os pacotes;
Somente os pacotes ativos.
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Cadastro
Na definição do pacote, cada campo tem funcionalidades diferentes:
Código: campo destinado para criar o código do pacote. Esse código não poderá conflitar com os do Rol de procedimentos ANS. Esse código deverá ser exclusivo para determinado pacote.
Situação: na criação, o campo deverá constar como "Ativo". Caso o modelo do pacote seja revogado, altere a situação para "Cancelado". Não há possibilidade de exclusão, pois o sistema mantém o histórico.
Vigente a partir de: em "Vigência de Preços", há a opção de criar uma nova vigência e de reajustar preços por percentuais. O mesmo pacote poderá ter diversas vigências e valores e, conforme for incluindo, o sistema arquivará os antigos, mantendo um histórico. Se optar pelo reajuste de valores do pacote, o sistema o aplicará no valor total da composição.
Cancelado a partir de: data que o pacote foi revogado/cancelado.
Tipo do atendimento: tipo do atendimento que abrangerá determinado pacote.
Natureza do atendimento: Definir o tipo de atendimento de acordo com o pacote que está em criação.
Descrição: nome do pacote que está sendo criado.
Rede de Atendimento: campo específico para vincular redes de atendimento (caso tenha). Preenchimento opcional e, mantendo em branco, o pacote se agregará a qualquer beneficiário.
Acomodação: definir a acomodação por pacote. O preenchimento é opcional e, deixando em branco, o pacote se agregará a todas as acomodações.
Periodicidade específica: define um intervalo para liberar novamente o pacote em uma nova autorização. Preenchimento opcional.
Valida parametrização do procedimento na Web?: Habilitando como "SIM", permite utilizar as parametrizações que foram feitas no cadastro do procedimento no ambiente WEB, no serviço que compõe o pacote.
Necessita de liberação: definir se o pacote necessitará de autorização prévia ou se poderá ser incluso direto na conta.
Quantidade máxima permitida na guia: limita a quantidade de pacotes por guia. Preenchimento é opcional.
Valor total: campo fará a somatória dos valores automaticamente após a inclusão das composições e salvará o pacote.
Data de negociação: data em que foi negociado o pacote. Preenchimento opcional.
Sujeito ao cálculo de % em vias de acesso quando gerando a conta médica?: optando por "Sim"; caso o procedimento siga as regras de vias de acesso, o sistema fará automaticamente o cálculo delas. Na opção "Não", deixará de executar o percentual em vias de acesso.
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Outras configurações
Na aba "Outras configurações" é possível realizar algumas parametrizações de limitação técnica, tipos de beneficiários e idade:
Número de autorizações: limita a quantidade de autorizações que este pacote poderá ter. Preenchimento opcional.
Período em dias: define a periodicidade, em dias, para solicitar nova autorização do pacote. Preenchimento opcional.
Número de autorizações mensais: limita a quantidade de autorizações que esse o pacote terá dentro de um mês. Preenchimento opcional.
Número de autorizações anuais: limita a quantidade de autorizações que o pacote terá no ano. Preenchimento opcional.
Quantidade máxima por guia ambulatorial: define a quantidade de pacotes que poderá ser solicitada por guia no regime ambulatorial. Preenchimento opcional.
Quantidade máxima por guia de internação: determina a quantidade de pacotes que poderá ser solicitada por guia no regime de internação. Preenchimento opcional.
Quantidade máxima faturada por dia ambulatorial: limita a quantidade máxima que o pacote poderá faturar por dia a nível ambulatorial. Preenchimento opcional.
Quantidade máxima faturada por dia em internação: limita a quantidade máxima que o pacote poderá faturar por dia a nível de internação. Preenchimento opcional.
Beneficiário: limita o atendimento do pacote para beneficiários locais, intercâmbio ou os dois tipos.
Idade inicial e idade final: define a solicitação do pacote por idade. Preenchimento opcional.
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Botão direito
Ajuda (F1): abre uma nova página do navegador padrão, direcionando até este manual.
Mudar de pasta (F2): alternar entre abas;
Incluir (F3): incluir pacote;
Excluir (F4): excluir pacote;
Gravar (F5): gravar o pacote;
Cancelar (F6): cancelar a alteração;
Localiza mat./med./ (Ctrl+L): com esta opção, é possível localizar Materiais e Medicamentos pela tela de Materiais e Medicamentos discriminados,
Log's de alterações: mostra a tela de logs de alteração, inclusão e exclusão;
Gera arquivo para o Solus prestador: com esta opção, é possível gerar uma listagem com todos os pacotes criados através da tela "Lista pacotes";
Replica pacote para um novo: ao selecionar o pacote, na relação de pacotes, e acessar a aba “Definição do pacote”, será habilitada a opção (via botão direito) para replicar o atual para um novo, processo que exigirá que se atribua a codificação de identificação para o novo pacote gerado;
Replicar pacote para cobrança (contrato que ainda não possui o pacote): copiar o pacote para um contrato;
Replicar pacote para cobrança (todos os contratos que possuem o pacote): a partir do pacote posicionado, ao acessar a aba “Definições do pacote” é possível replicá-lo atrelando o novo a todos os contratos que possuam o pacote atual, ou seja, iremos criar um pacote com base no posicionado e vincular a todos os contratos que tenham o pacote atual parametrizado.
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Importação / Exportação
Opção para gerar arquivo e importar pacotes:
Importar/Atualizar pacotes (Layout Federação PR): realiza a importação de pacotes pelo layout existente.
Importar planilha de Mat. / Med. e taxas para este pacote: há uma orientação para poder prosseguir. Se os dados na planilha estiverem de acordo, clique em "Sim" para dar continuidade:
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Exportar o Pacote atual para Excel: O sistema gera um arquivo em Excel das informações do pacote.
Anexos do pacote: Caso o pacote contenha anexos, é possível inserir por esta opção.
Sair (F12): Executa a saída da tela de pacotes, desde que não tenha nada a gravar.
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Composição
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Prestadores
Configura o vínculo do pacote com o prestador.
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Veja os botões:
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Nome
Descrição
Incluir
Inicia o processo de incluir um prestador no pacote, permitindo ao operador que inclua as informações pertinentes.
Excluir
Exclui o prestador do pacote selecionado.
Salvar
Salva as alterações realizadas no prestador do pacote.
Desfazer
Desfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro de prestador do pacote.
Localizar
Localiza de acordo com a coluna posicionada.
Vigências
Lista uma relação de vigências modificadas (log's) de acordo com o prestador da linha posicionada.
Dados da grid:
Prestador: para vincular um novo prestador, agora será aberta a tela de localização do prestador e não vai mais aparecer a listagem na tela do pacote. Um pacote pode conter vários prestadores distintos. Após associação, o pacote ficará disponível para consulta no cadastro do prestador, opção "Pacotes";
Formato de permissão TISS: escolhe o modelo que o prestador utilizará para apresentar o pacote, ou seja, quem poderá apenas solicitar e apresentar e quem de fato poderá executar o procedimento.
Aviso
A partir da versão 05/2023, os novos campos abaixo serão considerados para cada prestador.
Vigência inicial: início do prestador para atender ao pacote.
Vigência final: final do atendimento do prestador para o pacote.
Informações
Os campos abaixo são para cliente específico.
Status: segue mesma questão do status do pacote no SISPAC, se o prestador vinculado está com situação não enviado, publicado sem aprovação, aprovado, aprovado com ressalva, reprovado, reprovado vigente, cancelado, suspenso ou expirado.
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Status
Os status dos pacotes são definidos pela Unimed do Brasil, sendo os seguintes:
Não enviado;
Em construção;
Em análise Administrativo;
Em análise Médico;
Em análise Enfermeiro;
Em análise Supervisor;
Exigência;
Aprovado;
Aprovado com Ressalva;
Publicado sem Aprovação;
Reprovado;
Reprovado Vigente;
Cancelado;
Inválido;
Suspenso;
Bloqueado;
Duplicado;
Reajuste em Análise;
Expirado;
Modificado.
Importante frisar que APENAS aparecerão na guia para liberação, os pacotes com status: "Aprovado", "Aprovado com ressalva", "Publicado sem aprovação" e "Reprovado vigente".
Etapa: Indica qual etapa do status está o pacote para o prestador, sendo em construção, em análise administrativo, em análise médico, em análise enfermeiro, em análise supervisor, análise finalizada, exigência.
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Procedimentos médicos
Nesta aba, será configurado o procedimento médico que faz parte do pacote, colocando a quantidade e o valor do mesmo. Se o serviço não fizer parte do pacote, deverá ficar sem preenchimento.
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Veja os botões:
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Nome
Descrição
Incluir vigência
Inicia o processo de criação de vigência de preços do pacote.
Excluir vigência
Exclui a vigência de preços selecionada.
Vigências de preços
Listagem de vigências de preços existentes no pacote.
Dados da grid:
Código: identifica o código do procedimento vindo do cadastro de procedimentos médicos do Módulo Contas.
Procedimento: identifica o nome do procedimento cadastrado.
Quantidade: quantidade do procedimento que contemplará o pacote.
Valor Principal: valor que será cobrado de honorário para o cirurgião.
Custo Operacional: valor que será cobrado de custo operacional.
Filme: valor que será cobrado de filme para o procedimento.
Anestesista: valor que será cobrado de médico anestesista.
Auxiliar de Anestesista: valor que será cobrado para o auxiliar de anestesista.
Primeiro Auxiliar: valor que será cobrado para o primeiro auxiliar.
Segundo Auxiliar: valor que será cobrado para o segundo auxiliar.
Terceiro Auxiliar: valor que será cobrado para o terceiro auxiliar.
Quarto Auxiliar: valor que será cobrado para o quarto auxiliar.
Tx. Sala: valor que será cobrado para taxa de sala sobre o procedimento.
Inclui no cálculo de copart.?: quando "Sim", incide cobrança de valores de coparticipação para o beneficiário.
Dente: quando for odontológico, a qual dente se refere.
Face: quando for odontológico, a qual face do dente se refere.
Verifica na Emissão da guia?: verifica se o procedimento que faz parte de pacote está negociado com o prestador.
Prestador/Profissional executante: prestador que pode executar este procedimento neste pacote, caso tenha necessidade de ser mais específico.
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Procedimento referência
Essa opção indica procedimento que não esteja integrado ao pacote. Ao inserir o item na emissão de guia, verifica se há algum pacote que já contemple esse procedimento como referência, fazendo sua inclusão automática. Caso o procedimento esteja cadastrado como referência em mais de um pacote, o sistema questionará qual será incluso, tanto via Módulo como Web, de acordo com as parametrizações definidas.
É possível o cadastro de mais de um procedimento referência no pacote:
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Dados da grid
Código: identifica o código do procedimento referenciado.
Procedimento: identifica o nome do procedimento referenciado.
Informações
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Validação de carências
A partir da versão 02/2024, no Módulo Guias e na Web Prestador, ao inserir pacote na guia, será validada carência também em procedimentos referência.
O pacote deve conter procedimentos referência com o campo “validar carência?” marcado como "SIM";
O procedimento referência deve estar configurado em alguma carência;
O beneficiário da guia deve ter em seu contrato a carência na qual contém o procedimento referência;
O vencimento da carência deve ter a data maior do que a da emissão da guia.
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Como será o processo de validação de carências para pacotes?
Vamos configurar um procedimento referência no pacote para validar carência.
No Módulo Contas Médicas > menu "Cadastro" > Pacote > acessando um pacote > aba “Itens do pacote” > aba "Procedimentos referência".
Inserimos o procedimento com o código "45678", e o campo “validar carência” foi marcado como “Sim”.
Para que seja gerada a crítica do pacote com procedimento referência, é necessário que o procedimento esteja configurado em uma carência.
1. Configurando o procedimento acima em uma carência para que possamos seguir com o teste.
No Módulo Estrutural > menu "Cadastros" > Carências e Preexistências > Carências especiais.
Inserimos o procedimento 45678 em um cadastro de carências.
2. Emitindo uma guia com o pacote
Módulo Guias > emitindo uma nova guia > inserindo um beneficiário no qual tem a carência configurada acima dentro do período.
Insira o pacote na guia no qual tem o procedimento referência configurado nos passos anteriores.
Será exibida a tela de tomada de decisão, informando que a carência é referente ao procedimento referência.
Ao clicar no botão “liberar” > aba "Críticas" > serão exibidas as críticas referente à carência do procedimento referência do pacote.
3. Emitindo uma guia na Web Prestador com o pacote informado.
Na Web prestador > menu "Emissão de guias" > guia SADT.
Insira o pacote configurado na guia contendo o beneficiário em carência.
Ao gerar a guia, será exibida a mensagem de alerta, informando que o beneficiário está em carência para o procedimento 45678.
Acesse a guia gerada na Web pelo Módulo guias > aba "Críticas".
Será exibida a crítica a respeito do procedimento referência em carência contido no pacote.
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Taxas hospitalares (Diárias, Gasoterapia, etc.)
Permite a inclusão dos códigos de taxas e diárias que farão parte da composição do pacote. Além do código, inserir quantidade, valor e até a descrição que constará no arquivo PTU (em caso de cooperativa Unimed). Se não houver descrição, ao exportar o PTU, sistema a buscará no cadastro da taxa/diária:
Dados da grid:
Código: identifica o código da taxa, diária, dentre outras.
Taxa: identifica a descrição do nome da taxa, diária, dentre outras.
Quantidade: identifica a quantidade de taxa que será inserida no pacote.
Valor: identifica o valor da taxa que será executado no pacote.
Código para PTU: identifica o código que esta taxa tem para trafegar entre federações.
Descrição para PTU: identifica o nome da taxa que irá trafegar entre federações.
Prestador: identifica, se for necessário, qual prestador pode executar esta taxa.
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Materiais e Medicamentos discriminados
Neste campo, será possível inserir os códigos e os materiais que vão compor o pacote. Além disso, será necessário inserir também a quantidade, valor e, opcionalmente, a descrição que será exportada para o PTU (em caso de cooperativa Unimed). Sem a descrição, o sistema buscará a que consta no cadastro de material/medicamento:
Clicando no ícone "Novo", abrirá a opção de pesquisa que permite a busca pelo código, nome e produto:
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Botões
Veja os botões:
Ícone
Nome
Descrição
Incluir
Inicia o processo inclusão de material ou medicamento no pacote, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
Excluir
Exclui o material ou medicamento selecionado.
Salvar
Salva as alterações realizadas na aba do pacote de materiais e medicamentos.
Desfazer
Desfaz quaisquer alterações realizadas na aba de materiais e medicamentos do pacote.
Consultar R$
Consultar preços do material ou medicamento selecionado.
Dados da Grid:
Código: identifica qual o código TNUMM do Mat./Med.
Descrição Mat./Med.: identifica o nome do produto.
Qtde: quantidade que será cobrada no pacote do item.
Forma de pagamento: se for "Preço fixo", informa o valor no próximo campo. Se não, se escolher "Valor de tabela", ao informar o prestador na coluna correspondente, o sistema respeitará a tabela deste.
Valor Total (R$): identifica o valor que será cobrado do item, conforme determinado na opção anterior.
Copart. Fixa (R$): demonstra o valor a ser cobrado na coparticipação do beneficiário.
Código PTU: código do Mat./Med. que irá trafegar entre federações.
Descrição do produto para PTU: identifica do nome do produto que será trafegado entre federações.
Prestador: é possível informar um prestador para o Mat./Med.
Local de uso: identifica onde será o local que será utilizado o Mat./Med.
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OPME
Neste campo, será possível inserir os códigos e materiais que comporão o pacote. Além dos códigos, necessário inserir também a quantidade, valor e, opcionalmente, a descrição do que será exportado para o PTU. Sem a descrição, o sistema buscará a que consta no cadastro de material/medicamento:
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Botões
Veja os botões:
Ícone
Nome
Descrição
Incluir
Inicia o processo inclusão de material ou medicamento no pacote, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
Excluir
Exclui o material ou medicamento selecionado.
Salvar
Salva as alterações realizadas na aba do pacote de materiais e medicamentos.
Desfazer
Desfaz quaisquer alterações realizadas na aba de materiais e medicamentos do pacote.
Consultar R$
Consultar preços do material ou medicamento selecionado.
Dados da Grid
Código: identifica o código do produto de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPMEs) que está no cadastro da Operadora.
Produto: identifica o nome do produto de OPME que está no cadastro da Operadora.
Fornecedor: identifica o fornecedor deste produto, se assim for configurado.
Qtde cobrada: mostra a quantidade a ser cobrada pelo pacote.
Valor Unitário Cobrado: valor da unidade do produto.
Valor Total Cobrado: identifica o valor total do item (campo calculado).
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Materiais e Medicamentos
Constará o valor total resumido dos itens de materiais e medicamentos. Não é possível inserir valor totalizado sem discriminar o produto.
Informações
Não é possível inserir valor totalizado sem discriminar o produto na aba "Materiais e Medicamentos discriminados". Caso não informe os produtos no item acima, será apresentado erro ao salvar a conta ou fechar o lote:
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Contas
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title
Lotes
Nesta aba de apenas visualização, é possível identificar os valores totais referentes a materiais e medicamentos e seus respectivos setores.
Dados
Materiais no quarto: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
Medicamentos no quarto: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
Materiais na UTI: identifica o total dos materiais utilizados em UTI discriminados.
Medicamentos na UTI: identifica total dos medicamentos utilizados em UTI discriminados.
Materiais na sala de cirurgia: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
Medicamentos na sala de cirurgia: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
Materiais em outros setores: identifica total dos materiais utilizados em outros setores discriminados.
Medicamentos em outros setores: identifica total dos medicamentos utilizados em outros setores discriminados.
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Endereços específicos
Nesta aba, é possível especificar para os prestadores existentes, que tenham mais de um endereço cadastrado, e endereço específico do prestador. Caso o campo não seja preenchido, ficarão associados todos os endereços que constem no cadastro do prestador.
Dados da grid
Endereço do prestador: é possível restringir o pacote ao prestador informado.
Observações: Inserir informações, caso seja necessário.
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Locais de atendimento específicos
Associa ao pacote um local de atendimento. Seu preenchimento é opcional e, se mantê-lo em branco, a associação se manterá somente no prestador, independente do local de atendimento.
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Dados da Grid
Prestador: Identifica para qual prestador de Local de atendimento é permitido este pacote.
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Congêneres específicas
Vincula uma congênere para liberação do pacote (local, estadual, pré-pagamento, etc.):
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Dados da Grid
Congênere: Identifica qual congênere é permitida para o pacote.
Status: Identifica se ela está ativa ou cancelada no cadastro de congêneres.
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Observações da vigência
Campo textual, de uso interno, para inclusão de informações sobre a vigência do pacote. Preenchimento é opcional.
Dados da Grid
Texto livre: Observações de vigência, que podem ser inseridas.
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Contratos específicos
Associa o pacote do prestador a um determinado contrato de usuário. Preenchimento é opcional e, mantendo-o em branco, o pacote se aplicará a todos os contratos.
Dados da Grid
Contrato: Identifica qual o contrato pode ser incluído este pacote.
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title
Regras do Pacote
Possibilita definição de regra para que os valores de cobrança sejam zerados na conta médica, pela atribuição do valor de um determinado pacote que esteja configurado no cadastro de regras.
Dados da Grid
Código: identifica o código da regra que foi cadastrada no caminho acima.
Descrição: identifica o nome da regra cadastrada no caminho acima.
Informações
Recurso específico para Unimeds:
Módulo: Contas Médicas > Cadastros > Outros cadastros... > Cadastros de regras Intrafederativas.
Válido Somente para pacotes de federação.
Painel
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Exclusivo para Unimed
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Intercâmbio Unimed
Na aba "Intercâmbio Unimed", específico para clientes Unimed, é possível realizar algumas parametrizações de tráfego de autorização e cobrança:
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Código PTU: código do pacote que trafegará no intercâmbio eletrônico. O mesmo de criação inicial do seu pacote (Específico Federação).
Descrição PTU: nome do pacote que irá trafegar trafegará no intercâmbio eletrônico (Específico Federação).
Homologação: se o pacote for homologado no software de pacote (Unimed do Brasil), basta selecionar selecione o tipo da homologação (nacional, estadual ou ambos), . Caso ainda não seja, selecione a opção "Não homologado estado e nacional".
Envia no PTU (Tráfego e A500)?: opta pelo tipo de envio no A500, de acordo com a realidade de cada operadoraOperadora. Via de regra, optando pela opção "Envia no A500 e intercâmbio online", autoriza o pacote a trafegar conforme regra de pacote . (Específico Federação).
Tipo de tabela: define o tipo de tabela do pacote.
Comportamento no A500 (PTU): define o modo que o pacote será enviado ao PTU (Específico Federação).
Tipo de internação (A1200): Defini define o tipo de internação a ser considerado no envio do A1200. Campo de preenchimento obrigatório, quando a natureza do atendimento for de internação.
Pacote de atenção domiciliar: Possibilita possibilita parametrizar o pacote para que se defina pacotes de atenção domiciliar.
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Pacotes – Aba SISPAC (clientes Unimed)
Os status dos pacotes são definidos pela Unimed do Brasil, sendo os seguintes:
Não enviado;
Em construção;
Em análise Administrativo;
Em análise Médico;
Em análise Enfermeiro;
Em análise Supervisor;
Exigência;
Aprovado;
Aprovado com Ressalva;
Publicado sem Aprovação;
Reprovado;
Reprovado Vigente;
Cancelado;
Inválido;
Suspenso;
Bloqueado;
Duplicado;
Reajuste em Análise;
Expirado;
Modificado.
Importante frisar que APENAS aparecerão na guia para liberação, os pacotes com status: "Aprovado", "Aprovado com ressalva", "Publicado sem aprovação" e "Reprovado vigente".
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title
Composição para envio como anexo no A500
Campo específico para colocar informações e anexos no PTU A500. Clique , com o botão direito do mouse , na opção "Anexos do pacote" para realizar a inserção dos anexos. Estes ficarão vinculados ao pacotee. , conforme o faturamento da conta médica e exportação do arquivo PTU de cobrança, ficarão atrelados automaticamente com o PTU de cobrança (Específico Federação).
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Texto livre: campo para descrever observações para o pacote no A500 (Específico Federação).
Ao receber os arquivos A500 com pacote do SISPAC, a consulta a esses pacotes, anteriormente, eram realizadas somente pela conta. Agora, foi criado um acesso separado por se tratar de pacotes recebidos do SISPAC para poder realizar a consulta.
Nesse acesso, será permitido consultar somente os pacotes que vieram do SISPAC. Nesse sentido, não será possível fazer nenhuma alteração nas informações.
Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.